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去年有一笔管理费用不能入账 ,跨年不能红字冲销,怎么进行会计处理,求完整分录
如题所述
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推荐答案 2019-02-23
如果去年费用本年走账,应列以前年度损益调整。分录为:
借:以前年度损益调整
贷:库存现金或其他相关科目
月末结转:
借:本年利润-未分配利润
贷:以前年度损益调整
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发现上一年度多提
管理费用跨年
后如何
进行会计处理
(
完整
的
会计分录
)?
答:
1、上年度多记的管理费用:
借:(资产类或者是负债类科目)贷:应交税费—应交企业所得税
以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配—未分配利润2、季度多记的管理费用(直接冲减)借:管理费用(红字/负数)贷:(资产类或者是负债类科目)(红字/负数)多列支的费用,影响到了损益,在计算...
管理费用
可以
红字冲销
吗?
答:
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管理费用跨年
后可通过以前年度损益调整科目来调整;2、具体的
会计处理
方法如下:借:银行存款/其他应付款等 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:...
暂估
费用跨年怎么处理
答:
?跨年暂估费用账务处理有3种情况:
1、暂估时:借:管理费用等科目,贷:应付账款--暂估
。2、取得发票的时候冲销暂估:借:应付账款--暂估,贷:以前年度损益调整。3、根据发票做费用分录:借:以前年度损益调整,贷:银行存款等。例如,12月份货到票未到,会计人员需做暂估入库处理,但要注意暂估入库...
上年度经营净现金流/财务
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答:
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答:应通过以前年度损益调整,如果涉及所得税也要进行调整,调整后将以前年度损益调转入利润分配-未分配利润,如果涉及计提盈余公积金的,应将利润分配-未分配利润的对应金额转入盈余公积金.比如:发现上一年度多提
管理费用,
账务处理如下:借:银行存款/其他应付款等贷:以前年度损益调整...
跨年
成本如何红冲
答:
答:"红冲"就是用红色的字把你想要冲掉的凭证再抄一遍就可以,先做一笔相同冲减掉之前的,然后做一笔当下开的正确的发票金额就可以了.如果是跨年就要进行利润调整:借:以前年度损益调整 贷:主营业务成本 借:应缴税费--应缴企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 根据...
冲减
费用怎么
做
分录
答:
冲减费用的方法 一种方法是:用
红字冲销
费用支出数,同时用红字冲销现金支出数,即:借:
管理费用
-差旅费xx 贷:库存现金xx 这种
会计处理
办法虽然满足了报表的自动生成,但对现金收入用红字在贷方反映叫人难以理解,在实际工作中
,有一
部分单的位就是采用这种会计处理方法.另一种方法是:在借方用红字冲减费用...
跨年度
的发票如何
做帐
答:
企业
跨年度费用
单据两种情况,第一种情况是本年度收到的费用票据属于以后年度的
费用,
譬如一次性支付房租、物业费等;
还有一
种情况是属于本年度的费用票据没能及时在本年度取得,需要在以后年度取得入账。对此
会计分录
如下:例:企业2016年度发生费用支出15万元,因为未及时支付货款,2017年1月份付款后才取得...
财务软体中上年底有笔
分录
错了,这个月
怎么
冲回
答:
财务软体里上月凭证错了,这个月怎么改 如果你是要改错,一是做
红字冲销分录,
再以正确的
会计分录
录入;二是直接改错,做一笔借银行,贷现金,在摘要注明是改错,这两种改正方法都可以用前
一笔分录
的影印件做原始凭证。主要是要保证银行明细账的余额要与账上的银行余额保持一致。 如果不麻烦的话,...
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答:
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方法有所不同,必须具体分析。 (一)日后事项的损益调整 如果企业所发生的以前年度损益调整事项属资产负债表日后事项,即年度资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的事项,则应按新《企业会计制度》第138条及《企业会计准则--资产负债表日后事项》的有关规定进行调整。 会计处理程序如下: ①将...
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