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审计底稿之采购管理模板
企业内部
审计
报告
模板
2022(精选5篇)
答:
国资委颁布并实施了《中央企业内部
审计管理
暂行办法》,要求国有控股公司和国有独资公司应在董事会下设立独立的审计委员会,要求国有企业逐步建立相对独立的内部审计机构,并配备相应的专职工作人员,对本企业及子企业(单位)财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效,以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性...
审计
工作
底稿
指引目录
答:
审计
工作
底稿
指引目录提供了详尽的内部控制和特殊事项实质性测试流程,以确保财务报告的准确性和合规性。目录分为两大部分:内部控制测试底稿和特殊事项实质性测试底稿。在内部控制测试部分,首先针对公司整体层面,包括销售与收款、
采购
与付款、存货与生产、投资、筹资、资金
管理
和职工薪酬等循环的内部控制进行...
工程决算
审计底稿
目录
答:
1、必须向我反馈使用情况,即我编制的
审计
程序有什么缺点,给我建议。2、你的悬赏分太低了,能不能加点啊^_^ CF-G 综合类 索引号 适用否 工作
底稿
G1 | √ | 业务约定书★ G2 | √ | 客户提供资料清单 G3 | √ | 客户基本情况表 G4 | | 符合性测试工作底稿 G5 | √ | 总...
财务报表
审计
工作
底稿
编制案例的目录
答:
就舞弊风险询问
管理
层和其他人员的记录第四节 考虑舞弊风险因素的记录第五节 考虑异常关系或偏离预期的关系的记录第六节 考虑其他信息的记录第九章 项目组讨论纪要——风险评估第十章 风险评估结果汇总表第十一章 总体
审计
策略第三篇 进一步审计程序工作
底稿
编制案例第十二章 设计和实施进一步审计程序...
管理审计
的内容包括那些?
答:
管理审计
的内容包括:1、对企业战略的审查;2、对企业组织结构的审查;3、对企业计划的审查;4、对企业内部控制的审查 扩展阅读:管理审计是现代审计一种新的审计类别,它是经济发展的必然结果,也是审计事业发展的必然结果,是审计人员对被审计单位经济管理行为进行监督、检查及评价并深入剖析的一种活动。...
新手如何做
审计
?
答:
1、审计目标(审计范围、审计时间、审计人员安排等) 2、审计内控测试(就是测试企业的财务制度是否能保证产生的财务报表准确、公允、无重大遗漏等) 3、实质测试(就是抽些凭证或其他文件测试结果是否与报表反映的一致) 4、最后审计结论 5、出具审计报告。 如何做
采购审计
采购审计是指对从采购规划至到合同
管理
的整个采...
一道
审计
案例题目,请牛人帮忙,多谢指教
答:
(2) 设备
采购
"由采购部门确定需要量并提出设备购置申请书";"采购部门开具付款通知书,交财务部门办理付款手续"简要说明理由: 根据国际
审计
原则:这两阶段都未有设备
管理
部门参与确有缺陷.2.根据国际审计原则:审计师优先考虑关联方清单是正确方法,但发现甲公司非关联方又以超过2000万转移使用权虚增了华 ...
做
审计底稿
时,哪些科目需要做底稿?
答:
1、结合收入审计程序,相应的结转测试已在收入
审计底稿
中提体现。税金及附加1、结合应交税费税金测算程序。主要核算,城建税、教育费附加、房产税、车船税、印花税等。资产处置收益1、非流动资产处置利得和损失。包括固定资产、无形资产等资产的处置,查看是否有
管理
层的审批单据。管理费用、销售费用1、比较分析。比较本...
财务部
审计
工作计划怎么写 审计工作计划范本2022
答:
3、制定内部
审计
工作文档
模板
,内容包括审计通知书、审计承诺书、被审计单位基本情况表、审前调查记录表、审计证据汇总记录表、审计工作
底稿
、审计报告等,从格式上规范审计工作文档。 4、借助集团公司内部报刊和OA平台,宣传普及内部审计、内部控制、风险
管理
等相关知识和内容,提高公司员工树立内部控制和...
物资
采购审计
的程序是什么
答:
1、确定控制目的,按需
采购
。即审查所有的采购,是否由需求部门提出的,这个需求部门与采购部门是否职能上分离的。2、对供货单位的资质审查。审查采购经办部门和人员是否对供货单位进行资格调查,包括供货方的资质、生产状况、质量保证、供货能力、企业经营和财务状况等;是否在全面了解的基础上,作出选择合格...
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