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采购审计过程怎么写
全面了!
采购
专项
审计
方案(建议收藏)
答:
1.
审计
导航: 我们的使命是通过深入的专项审计,提升采购质量,降低成本,确保权益,推动企业价值的稳健增长。2. 目标设定: 我们的审计目标在于审视和优化
采购流程
,构建规范体系,确保每一环节的合规性,从而实现更高效的运营。3. 审计范围: 本方案涵盖20XX年X月至20XX年X月的采购管理,包括从内部控制...
采购
专项
审计
报告范文
答:
1、建立健全
采购
业务的控制制度,最小化控制风险,并有效履行采购职能,是供销部管理层及全体员工的责任;我们的责任是通过实施必要的审计程序,对采购职能控制制度的健全性、执行有效性、采购职能的经济性和效果进行确认,并提供相应的改进建议。2、在
审计过程
中,我们从洛矿动供科、财务部、供销部收集了...
如何
对
采购
部进行内部
审计
答:
①、查阅并收集公司关于选择供应商(
采购
)的制度及相关的操作
流程
,抽查所有采购部存档的供应商名单,确定其是否经领导或关委员会批准;再从系统抽查各类物资材料供应商名单各30个,与核对的供应商名单核对,确定名单在批准的范围内。 ②、抽查各类材料、物资、土建、安装等供应商的名单,比较历年来的供应商名单的变化,确定...
物资
采购审计
的程序是什么
答:
1、确定控制目的,按需
采购
。即审查所有的采购,是否由需求部门提出的,这个需求部门与采购部门是否职能上分离的。2、对供货单位的资质审查。审查采购经办部门和人员是否对供货单位进行资格调查,包括供货方的资质、生产状况、质量保证、供货能力、企业经营和财务状况等;是否在全面了解的基础上,作出选择合格供...
采购审计
的程序以及常见问题?
答:
审计
程序访谈
采购
部门或其它相关部门人员,了解采购询价、议价、定价的具体操作办法、
流程
;从企业采购产品的合同台账中抽取审查样本,从价格样本逆查至询价、比价、定价的原始
过程
,评价基准价格的确定是否正确、合理,询价、比价、定价过程是否合规;访谈采购部门或其它相关部门人员,了解制订采购价格具体应遵循...
采购
与付款循环
审计
实训报告
答:
4、进行
采购
与付款循环
审计
的实际操作。三、实训
过程
1、实训前的准备:学生在实训前应充分预习相关知识,了解采购与付款循环审计的基本概念、目标和方法。2、实训过程:在实训过程中,学生应按照采购与付款循环审计的基本程序和
步骤
进行操作,包括了解被审计单位的基本情况、收集和分析相关证据、进行实地调查...
政府
采购
项目
审计怎么
审
答:
概括起来,其基本程序是:(1)政府
采购审计
项目选择与立项。审计机关一般会根据财政支出类型有重点地选择涉及采购金额较大或具有代表性的采购项目作为审计重点,而基建项目的招投标活动往往成为政府采购审计的首选项目。(2)由审计的规划处与业务处共同商量,主要由业务处室根据往年经验,结合本年情况(包括...
物资
采购过程审计
物资采购过程审计对策
答:
其次,对供应商进行严格的资质审查,包括其资质证明、生产状况、质量保障、供应能力和企业财务状况等,确保在全面了解后做出明智的选择,降低采购风险。价格确定方面,
审计
会核实是否根据物资价值采用比价、议价或招标等方式,
采购过程
是否遵循既定程序,确保无违规操作。合同或协议的确认是审计的重要内容,审计...
物资
采购过程审计
物资采购过程审计范围和内容
答:
物资
采购过程审计
是对其各个环节进行监督和审查的重要手段。审计的范围和内容紧密围绕着这些关键
步骤
展开。首先,审计会关注采购计划的编制,包括计划的合理性和可行性;其次,审计会审查采购合同的签订,确保合同的合法性和条款的执行;接着,到货验收情况是审计的重要环节,以确认采购物资的质量和数量是否符合...
如何
对
采购
部进行内部
审计
?
答:
1、对公司有关
采购
制度、规章及相关单据进行评估,可以找出
审计
重点,同时也可以为是否需要完善采购控制制度进行分析;2、根据第一步的结论,与有关人员访谈,同时结合制度要求和访谈中了解的问题点,逐一抽样检查实际工作中对于原有制度的执行情况,并提出改善建议;3、针对采购全
流程
已经在第二步基本上完成...
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