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内审员对采购部的审核
如果你是某企业的
内审员
,现在让你去
审核
该企业的
采购部
,你将如何审核...
答:
1. **明确
审核
目标**:了解
采购部的
职能和业务范围。确定审核的目标,例如确保采购过程的合规性、成本控制、供应商管理、合同管理等。2. **收集相关文档**:获取并审查采购政策、程序、手册和其他相关文件。检查与采购活动相关的记录,如供应商评估报告、采购订单、验收报告等。3. **现场观察与访谈**...
采购
ISO
审核
的时候要做哪些
工作
答:
1.2内部质量审核频次一般每年进行一次。发生下列情况时,适当增加审核频次:1.2.1当公司内部质量审核有严重不符合项出现时;1.2.2客户通过书面或其他形式反映公司有严重质量和服务问题时;2审核准备2.1管理者代表根据
审核部门
及
工作
内容任命具有
内审员
资格的合适人员担任审核组长,审核组长全面负责审核的具体...
单位
内审
人员在审计合同、
采购
申请审计等进行审阅后怎样签署意见?而又...
答:
另外在物料选型、
采购
价格等也必须拿出采购证据来(本
部门
应当有一套严格的采购流程)。总之,既然领导让你干
内审
就必须对企业负责,同时对自己也是很好的保护,在满足这些要求后你当然应当签字,往往在签名的同时最常见的签字内容是:“符合要求,或不符合要求,或注明不符合要求具体内容等”。
内审员的
岗位职责
答:
内审员
的岗位职责 篇1 1、体系审核:做好公司ISO9001质量管理体系年度
内审工作
,负责组织实施职能
部门的
体系
审核工作
,编制审核检查表和审核报告,并验证问题点整改效果。2、管理评审:协助部门经理完成年度管理评审工作,识别重要的管理改进点作为管理评审的输入,不断完善基础管理体系。3、流程优化评价:担...
ISO质量体系
内审对
各
部门审核
哪些内容,我是质量
部门的
,最好发个表...
答:
1、质量体系综合管理
部门
:文件控制(4.2.3)、记录控制(4.2.4)、5.4(策划)、管理评审(5.6)、8.2.2(内部
审核
)、过程的监视和测量(8.2.3)、8.5(改进);2、生产(质量)管理部门:质量方针(5.3)、策划(5.4)、基础设施(6.3)、
工作
环境(6.4)、产品实现的策划(7.1...
内审员的
素质和
审核
技巧
答:
配合并支持审核组长的工作。审核组长的职责:全权负责审核所有阶段的工作;
对审核工作的
开展和审核观察结果作最后决定;协助选择审核组的其他成员;制订审核计划;代表审核组同受审方的管理者接触;提交审核报告。合格的
内审员
应具备的个人素质:思想开阔、成熟;具有很强的判断和分析能力;有较良好的背景和经历,...
内审员
都干什么
答:
1、体系专员职责:负责维护公司质量管理体系,确保公司质量管理体系的有效运作;根据公司识别的过程编制年度质量管理体系内审计划并实施;协助第二方、第三方
审核员
进行现场审核评价;针对各审核中发现的不符合项的整改效果进行验证。2、质量管理体系
审核内审员
职责:负责对本
部门
体系运行情况进行监督,协助体系专员...
体系
内审
流程及现场
审核
技巧
答:
内审员
职责: a) 根据审核要求编制检查表(通常是体系部门制作); b) 按审核计划完成审核任务; c) 将审核发现形成书面资料,编制不合格项报告; d) 协助受审核方制定纠正措施,并实施跟踪审核。 3编制内审实施计划 按照年度内审计划安排的月份,编制内审日程计划,在编制内审实施计划时,编制人应与各内审员及被
审核部门
...
企业
内审员
应该怎么做?
答:
对于按2008版标准运行的QMS,
审核员
必须转换审核的思路,按“过程方法“审核每一个过程,即输入→活动和资源→输出,同时对过程之间的相互接口关系也要理清。例如对于7.4采购过程,输入应该是采购计划、清单(由设计
部门
提供),采购物资执行的标准,合格供方名单,其资源是经培训合格的
采购员
,开展的活动是向合格...
最全内部
审核
、管理评审过关全集,细节齐了
答:
内审员
按照审核实施计划、内审检查表规定的检查内容,通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据并逐项实事求是地记录,记录应清楚、易懂、全面,便于查阅和追溯;应准确、具体,如文件名称、合同号、记录的编号、设备的编号、报告的编号和
工作
岗位等。审核时,
审核员
应及时与被审核方沟通和反馈审核中的发现...
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