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30万元发票30万元预付账款100万应付账款记账凭证做一张怎么做
如题所述
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推荐答案 2014-01-09
借:原材料/固定资产 160
贷:银行存款 30
预付账款30
应付账款 100
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...设备
100万
,
预付
了30万,已付款,也收到了
30万的发票
,发票是专用发票...
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预付账款30万元
,借:其他
应付款
-某公司 300000 贷:银行存款 300000 收到
发票30万元
借:应交税费-应交增值税(进项税金)43589.74 贷:其他应付款-某公司 43589.74 收到设备 借:固定资产-暂估854700.85 贷:其他应付款-某公司854700.85 收到发票40万元 借:应交税费-应交增值税...
应付账款凭证怎么
做账
答:
应付账款凭证怎么做账如下:应付账款是企业在购买商品或接受服务后,向供应商欠款的一种负债项。
应付账款的处理需要通过凭证来进行记录和核算
。下面是应付账款凭证的做账方法及其介绍。应付账款的做账方法:根据购买商品或接受服务的发票或合同,确定应付账款的金额和债权人信息。根据会计科目设置的规定,在...
当会计的朋友们给我解一下这个题。谢谢!答案可以发到我的邮箱。很急...
答:
借:
预付账款
——B公司
30万
贷:银行存款 30万 9月份完工:借:预付账款——B公司 65万 贷:银行存款 65万 完工结算,转固定资产:借:在建工程——**工程
100万
贷:预付账款——B公司 100万 借:固定资产——** 100万 贷:在建工程——**工程 100万 此时“...
我有个会计问题想请教下高手!
答:
贷:银行存款5万。4.剩下的5万在第二年付清时:借:预付账款——乙公司5万;贷:银行存款5万。说明:1.如果乙公司如果是在收到最后一笔工程款后给甲公司开具发票,会计分录为:借:在建工程100万 贷:
预付账款100万
2.如果在工程半路开发票,等金额冲减预付账款 3.上述没有涉及税务处理 ...
有
发票
的
预付款怎么
做账
答:
借:预收账款-XX金额 贷:主营业务收入 3、对于发票已开客户如是分开付款,第一次付款时会计分录如下 借:管理费用-发票金额 贷:银行存款-第一次付款金额 贷:
应付账款
-发票额减已付款 4、第二次付款的会计分录如下 借:应付账款-与上面的金额一致 贷:银行存款
预付账款
的账务处理
怎么做
?1、企业进行...
...收到
一张发票
里一部分是
预付款
一部分是
应付账款
应该
怎么做
分录呢...
答:
1、
预付账款
时,借:预付账款 57 贷:银行存款 57 2、收到发票时,一般纳税人涉及进项税额抵扣,小规模纳税人不计。借:存货 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款 57
应付账款
3 希望帮助到你。
130
万元发票30万元预付账款100万应付账款记账凭证做一张怎么做
详细谢谢...
答:
借:材料采购/在途物资 130/1.17=111.11 应交税费-应交增值税(进项税额)111.11*0.17=18.89 贷:
应付账款 100
预付账款
30
税法规定一般不能多借多贷,最好分开做
预付账款
收到
发票怎么记账做凭证
答:
企业购买原材料,一般先付款但是未收到增值税发票的话,可以先计入“
预付账款
”会计科目核算,等收到发票后确认支出。其会计分录如下:1、企业预付货款,会计分录如下:借:预付账款,贷:银行存款。2、收到原材料并取得发票,会计分录如下:借:原材料,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:...
预付账款怎么做
分录
答:
1.可以先做收到的
预付账款
金额的会计分录:借:银行存款/现金 贷:预收账款 2.然后再做已经开票时的会计分录,这样就可以把预付账款冲掉了:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税额
预付款
已经开了发票要怎么做账:二、如果是你公司预付款给对方,分录如下:1.预付款时 借...
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