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内审采购部门要审核哪些内容
ISO9001
内审
流程,
答:
7. 各种类文件的都要进行
审核
批准及日期;8. 各种质量记录签字要齐全;二、管理评审:9. 管理评审计划;10. 管理评审会议的“签到表”;11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);12. 管理评审报告(其中
的内容
见《程序文件》);13. 管理评审后的整改计划和...
药品批发企业
内审
销售
部要
查
哪些内容
答:
1、企业应当将药品销售给合法
的
购货单位,并对购货单位的证明文件、
采购
人员及提货人员的身份证明进行核实,保证药品销售流向真实、合法。2、企业应当严格
审核
购货单位的生产范围、经营范围或者诊疗范围,并按照相应的范围销售药品。3、企业销售药品应当如实开具发票,做到票、账、货、款一致。4、企业应当做...
内审
需注意的问题有
哪些
?
答:
(一)要充分做好审计准备阶段
的
信息资料的搜集和分析工作1.深入调查报告,全面掌握基本情况。如:工程名称、送审造价(预算、结算造价)、工程施工合同的主要
内容
、甲方供料情况、工程款支付情况、工程施工图(竣工图)齐全程度、工程开竣工日期、工程质量评定等级、施工单位基本情况等。2.搜集翔实的书面资料,...
内部质量体系
审核
策划的主要
内容
是
什么
答:
第三层次:成立要素工作小组。根据各职能部门的分工明确质量体系要素的责任单位,例如,“设计控制”一般应由设计部门负责,“采购”要素由物资
采购部门
负责。组织和责任落实后,按不同层次分别制定工作计划,在制定工作计划时应注意:1.目标要明确。要完成
什么
任务,要解决
哪些
主要问题,要达到什么目的?2....
体系
内审
流程及现场
审核
技巧
答:
按照年度
内审
计划安排的月份,编制内审日程计划,在编制内审实施计划时,编制人应与各内审员及被
审核部门
负责人确认时间的安排是否合理,如有问题,及时调整计划。 审核实施计划应包括以下
内容
: a) 内审的目的、范围、起止日期; b) 依据的文件; c) 本次
审核的
主要内容和时间安排; d) 内审员分工。 4编制内审检查表 ...
药品批发企业
内审
销售
部要
查
哪些内容
答:
1、企业应当将药品销售给合法
的
购货单位,并对购货单位的证明文件、
采购
人员及提货人员的身份证明进行核实,保证药品销售流向真实、合法。2、企业应当严格
审核
购货单位的生产范围、经营范围或者诊疗范围,并按照相应的范围销售药品。3、企业销售药品应当如实开具发票,做到票、账、货、款一致。4、企业应当做...
ISO9001标准<品质管理体系><文件管制程序>
内审要审些什么内容
答:
ISO9001标准<品质管理体系><文件管制程序>
内审要审些什么内容
,请帮忙例个清单之类的.涉及那些标准条款之类.谢谢哦... ISO9001标准<品质管理体系><文件管制程序>内审要审些什么内容,请帮忙例个清单之类的.涉及那些标准条款之类.谢谢哦 展开 我来答 1...
企业
内审
员应该怎么做?
答:
3、 现场审核 对于按2008版标准运行的QMS,审核员必须转换
审核的
思路,按“过程方法“审核每一个过程,即输入→活动和资源→输出,同时对过程之间的相互接口关系也要理清。例如对于7.4
采购
过程,输入应该是采购计划、清单(由设计
部门
提供),采购物资执行的标准,合格供方名单,其资源是经培训合格的采购员,开展...
最全
内部审核
、管理评审过关全集,细节齐了
答:
内审
组长制定内审实施计划,要依据本机构的职能分配表编制各受
审核部门的审查内容
,由质量负责人审批后实施。实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。 ③审核组预备会: 内审实施计划经质量负责人批准后,审核组长召开审核组预备会议,研究有关体系文件并应决定是否
需要
补充文件,明确分工和要求,确保每...
企业内部专项审计项目一般有
哪些
啊?
答:
4、合同审计:对公司大宗物资
采购
合同、产品营销合同、承包租赁合同、技术转让合同等合同执行情况、存在的问题和违规违章情况等进行
的内部审计
监督。公司募集资金投资项目及公司认为重大的合同,审计
部门
应当参与合同前期
审查
。5、责任审计:对公司高层管理人员、所属分子公司及控股公司负责人和各部门负有经济责任...
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