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内审采购部门要审核哪些内容
内审
和管审有
什么
区别?
答:
2、区别:a) 内审有符合性和有效性,没有适宜性和充分性。因为它得不到这方面的客观证据的。没有办法做的;管理评审反过来少了一个符合性。因为,这个问题在内审中解决了。管理评审的输入中有内审输出,管理评审的时侯要对内审工作本身的好坏进行评审的。内审时也
要审核
上一次管理评审情况。b)
内审的
...
公司
内部审计
人员工作总结
答:
1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个比较新
的部
室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使
内部审计
工作在公司管理中得以顺利开展,自从我调到审计科后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,
还要
坚持分工不分家的原则,进行...
审核
员是做
什么
的?
答:
问题一:互联网公司的
审核
专员是做
什么
就审核信息呗,就像批卷子一样,把固定答案标准给你,你就审核。 问题二:审核员都是包括什么职责 一、 审核员的职责 分为审核员的职责和审核组长的职责。 1. 审核员的职责 1) 遵守相应的审核要求; 2) 传达和阐明审核要求; 3) 有效地策划和覆行被赋予的职责; ...
单位
内审
人员在审计合同、
采购
申请审计等进行审阅后怎样签署意见?而又...
答:
想保护自己,你就要了解《合同法》,不能有明显的对企业不利
的内容
,如:能不给预付款的一定不给预付款,能到货验收合格后付款的不在前付款,能送货到家的不自提等,否则必须提供依据。另外在物料选型、
采购
价格等也必须拿出采购证据来(本
部门
应当有一套严格的采购流程)。总之,既然领导让你干
内审
就...
...可我一点经验没有,如何应付外
审
?各个
部门要
准备
什么
文件?请...
答:
任命管理者代表、组建推行组织;制定方针目标及激励措施;各级人员接受必要
的
管理意识和质量意识训练;质量体系文件编写(立法),手册及程序文件;质量体系文件大面积宣传、培训、发布、试运行;内部质量体系
审核
;在
内审
基础上的管理者评审;质量管理体系完善和改进;申请认证 注:以上涉及到各
部门
所要准备的...
求答案、、关于IS09001质量管理体系
答:
b)
需要
时,双方就受
审核
方提出的纠正和预防措施计划的时间达成共识;c)必要时,审核组长应告知受审核方在审核过程中遇到的可能降低审核结论可信程度的情况;d)审核组和受审核方就有关审核发现和审核结论的不同意见进行讨论。2解答题 (1)违反7.4.3采购产品的验证。显然他们针对的是
采购的
产品,所以...
内审的
一般顺序
答:
法律分析:
内审
步骤:1公司根据内审时机,提出内审建议,管理者代表批准后实施。2建立
审核
小组。根据内审活动目的、范围、
部门
、过程及内审日程安排,审核组长提出审核组名单,经管理者代表批准后建立审核小组。3编制审核计划。法律依据:《企业经营范围登记管理规定》 第五条 申请许可经营项目,申请人应当依照...
ISO9001:2008
内审
员试卷 求答案 名词解释:标准、PDCA循环、第三方
审核
...
答:
审核
员在
采购部
看到一位采购员正在用电话向一家供应商订货:在电话中提出了产品的型号、规格、数量、质量和包装要求等,也提出了价格、付款方式及交货细节。打完电话他把订货
内容
一一记入电脑,这样一就算完成了一项采购任务。审核员问,你这样做有
什么
依据呢?采购员说,我们都经过严格的培训,订货必须在...
质量管理体系
审核
常见不合格项(2)
答:
(5)
内审
员与被
审核部门
有直接责任关系。 (6)
审核的内容
不充分,流于形式。 4、过程的监视和测量(标准条款8.2.3) (1)未确定
需要
进行监视和测量的实现过程。对特殊过程、关键过程未进行收视和测量。 (2)过程监视和测量方法不恰当。 5、产品的监视和测量(标准条款8.2.4) (1)没有产品的验收准则。 (2)监视和...
企业
采购
成本控制存在
哪些
问题及如何解决
答:
企业的领导者要在单位树立重视
采购的
意识,再从内控和采购制度着手,从制度上规范原料
的采购
及计划的申请、
审核
人批准权限额度、采购流程、相关
内审部门的
责任和关系、各种材料依据办公与生产分类采购的规定和采购方式、报价单和审批单等,要求采购人员严格按制度进行,相互监督、制约,使每一采购环节公开、...
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