财务如何提高报销流程

如题所述

这个问题涉及到了财务报销流程的优化:

财务报销流程:1、报销人申请报销,填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。

费用报销是企业频繁发生的业务场景,不同的企业在费用报销的流程、标准、制度、管理上各有不同。作为一些公司日常运作中的薄弱环节,费用报销环节存在着较大的内控风险,如:费用报销滞后,造成会计信息的失真,不能按照权责发生制记录业务等。

这种费用报销层面的内控又可以分为与财务核算相关和经营管理相关,是通过一系列制度流程的执行来达到目的。需要明确的是,内控是一个持续的活动过程,需要全员参与,但内控仅提供合理保证,不能杜绝舞弊与错误,因此需要通过不断借鉴先进企业的成熟发展经验,结合自身特点来完善与推行。

财务为什么要优化费用报销流程?

其实一些财务朋友所说的改变费用报销流程,无非是在不影响企业原有习惯和制度的基础上,如何让内控合规做得更好,并且让相关岗位的人员更加高效。为什么现在越来越多的企业和财务伙伴想要改变现状,除上述提到的内控外,还有以下几点原因:

国家政策层面:金税四期的快速推进意味着将会构建起更强大的现代化税收征管系统,实现全国范围内税务管理征收业务的通办,实现“税费”全数据全业务全流程全数据“云化”打通。意味着企业更多的数据将被税局掌握,国家对企业业务也要进入强监管时代。这种监管是全方位和立体的,未来企业的财务合规和税务合规,将是唯一出路。因此,企业的费用报销管理也需全面升级,与国家政策层面接轨。

数智化转型层面:伴随着信息技术的广泛应用及会计信息化发展,使得企业的财务管理工作面临着新的改变。财务管理与企业的长远发展密切相关,要提高企业的财务管理水平,就必须要紧跟信息化的发展,向数字化财务、智能化财务转型,同时采取采取科学的措施对各种财务管理的制度和财务软件,以及工作人员的培训管理工作进行不断地完善。

员工体验需求层面:员工作为企业最宝贵的财富,员工的意愿和参与度决定着企业的标准流程是否能够执行落地的问题,而要改变员工的意愿,让强制变成自愿,则需要从员工体验的角度多考虑,尊重及个性化对待员工的需要。

财务费用报销流程优化

如何做好费用报销流程优化工作?

胜意科技在深入走访调研2000多家大中型企业后,结合企业费用管理核心痛点,率先推出费控4.0模式,通过提升人性化体验及深度融合企业消费场景,来实现企业费用报销流程的变革。

企业要想管好费用,则需要管好员工,员工作为企业费用管理的参与者,如何改变原有的思维和习惯,让大家强制使用,引导成自愿使用,需要在提升人性化体验方面下功夫。

基于费控4.0模式,费控云与企业原有系统做深度集成,让员工能够快速登陆,便捷操作,通过线上完成预订消费,能够享受到公司的“弹性标准”“节约归己”实惠政策,让员工免垫资,免贴票或少贴票,极速报销、免报销或信用报销,并将因公消费产品与个人会员打通,在节省员工75%以上日常处理报销的时间的同时,让员工因公出行也能享受到福利积分及权益的实惠。

条线化业务分类:基于业务活动条线化设置表单模板、报销校验规则、费用标准、预订管控规则,一个活动事项对应一个申请单、一个审批流程,员工无需弄懂专业化的财务知识,操作更简单;

报销智能填写:发票智能采集、识别、查验,报销单智能生成,无需填写报销事项、报销金额、费用明细,票据自动挂接在报销单上,电子发票一键提交给财务;

在线审批:随时随地在线审批,审批进度即查即知,审批流自动流转,无需蹲点催批,支持自定义企业审批流程;

全过程费用控制:预算前置管控,强弱管控灵活选择;超标、不合规费用根据已设置规则实现自动管控;报销单关联申请单,预算使用情况实时可查,部门领导可依据剩余预算额度决定是否审批通过,快速提高审批效率。

还通过引入A1+RPA的应用,审单机器人、签收机器人、付款机器人、记账机器人、归档机器人等让财务工作更加高效,从而提升全员工作效能和体验。

智能审核:内置超过100项审单规则,以机器取代人工,自动报销合规检查,三单稽核,风险智能提醒,避免反复提交、反复审批、反复审核带来的内耗;

智能签收:自动识别比对,全部通过的自动签收,有差错的自动标记,实物票据与电子影像对比结果以报告的形式展示,快速、精准的接收单据和发票;

智能付款:预设自动付款规则,节点触发智能适配,支付流程全部线上化,可追溯、可管控;

智能记账:自动生成费用及进项税分录,支持多维度辅助核算项,自动推送至总账系统,告别繁琐的誊抄记账;

智能归档:自动按凭证入账时间,启动归档机器人,根据归档清单,应归尽归。

传统企业费用报销还有一个关键问题,即前端业务与后端的财务是割裂的,数据并不能互通,需要人工手工填写数据。智能费控4.0模式深度融合企业消费场景,即是将企业的消费与费用管理进行完美结合,并与企业内部系统打通,实现全流程闭环管理。

以差旅为例,从预算、差旅申请、审批、预订、管控、报销、结算、分析的全程都置于平台管控内,招待、会务、福利、采购等场景亦是如此。业务流程实现自动化流转,数据流转的每一个路径清晰可见,在保障合规的前提下,极大提高了相关岗位人员的工作效率。

如果您对胜意费控云感兴趣并想要了解更多,欢迎联系我们获取专属解决方案。

扩展资料:1 高顿教育   财务报销流程是什么

2 胜意科技    如何打破报销困境,又该怎样优化财务费用报销流程?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-01
分析如下:一、采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回财务部,以便财务做账。二、借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实,并由财务总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,对于异地出差人员补充借款应填写借款单,并以传真的方式发回公司,但必须注明:原件与传真件同具法律效力,同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司,否则不予报销并承担经济责任,另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行,如需延长时限,应提前通知财务部,无理由的延期还款,财务部有权按每逾期1天,扣除报销总额的5%,超2天10%,依次类推。结算方式:以现金归还或报销单抵扣。三、日常费用报销流程1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据,以便会计审核,报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4:00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核,财务经理复核,由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核,财务经理签字落实,并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后,填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符,且费用报销单表面不得涂抹。7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。8、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。扩展资料:1、报销费用的填制要求 a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。2、报销单据的审核 a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。3、费用的给付 a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。d) 各费用发生前借支备用金的,...
相似回答