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良好的货币资金内部控制要求是
如题所述
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推荐答案 2023-07-09
要求如下:
1、全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续。
2、当日收入现金应及时送存银行,货币资金收付于相关记账岗位分离,按月盘点库存现金,编制库存现金盘点表,以做到账实相符。
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一个
良好的货币资金内部控制
制度应该作到哪些?
答:
一个良好的货币资金内部控制制度要求做到:(1)任何一个人不得从头到尾包办一笔货币资金收支业务
,货币资金的收支和记账由相互独立的部门或不同的人员分别办理。(2)货币资金收支发生后应按照及时性原则的要求,及时登记入账,不得拖延。(3)货币资金收支要有真实可靠的凭据,特别是销售退回处理,不允许没有...
建立一个
良好的货币资金内部控制
制度,他要符合哪些
要求
答:
审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限;
办理货币资金支付的经办财务人员应当忠于职守、廉洁奉公、遵纪守法、客观公正
,按照审批人的批准意见办理货币资金业务;对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办财务人员有权拒绝办理。 (三)内部记录和核对制度 所有货币资金的经济业务必须按会计制度规定进行记录,并...
简述
货币资金内部控制
设计
要求
答:
货币资金内部控制设计要求:一、
职务分工控制
这是货币资金内部控制的基础。它包括:(1)会计人员应负责分类账的登记、收支原始凭证的复核及收付款记账凭证的编制。(2)
出纳人员
应负责货币资金的收支和保管、收支原始凭证的保管和签发、日记账的登记。每月末都要向银行索要各存款户的对账单,并编制银行存款余额...
下列各项中,符合
货币资金
业务
内部控制要求的是
:
答:
【答案】:D A项财务主管统一保管支票和相关印章不符合相关职务分离制度,B出纳员负责登记现金账,总账应由会计来登;C会计编制银行存款余额调节表;
内部
审计人员对
货币资金
业务进行审查属于审计人员职责。
货币资金内部控制
的主要内容有哪些?
答:
货币资金内部控制的主要内容:
1、职责分工和职权分离制度
,货币收支由
出纳人员
和记账人员分工负责和分别办理,职责分明,职权分离。2、授权和批准制度。所有货币资金的经济活动必须经过投权或按权限进行调查批准。3、内部记录和核对制度。所有货币资金的经济业务必须按会计制度规定进行记录。货币资金的账面数字和...
货币资金
管理和
控制
的原则有
答:
货币资金管理和控制的原则如下:1、安全性原则:货币资金的安全性原则
要求
企业必须采取有效的
内部控制
措施,确保货币资金的安全和完整。这包括对货币资金的流入、流出和存储进行严格控制,确保货币资金不被盗窃、滥用或遗失。2、流动性原则:货币资金的流动性原则要求企业必须保持足够
的货币资金
以应对日常经营...
如何加强
货币资金的内部控制
?
答:
(一)
货币资金
业务的职务分离 货币资金业务
内部控制
的基本
要求是
实行钱账分管,即将经营货币资金业务的人员与记录这些业务的人员分离。第一,出纳或收款员不能既收款又同时负责开发票或收据,应与开票员的职责分离。如果企业规模小,人员配备不齐全,则应有专人负责发票或收据的核对工作。第二,货币资金实物...
货币资金内部控制
的主要内容有哪些
答:
该制度包括的基本要素(内容)是:(1) 明确合理的职责分工制度。(2) 严格的审批检查制度。(3) 健全的会计制度和企业管理制度。(4) 严密的保管保卫制度。(5) 有效的内部审计制度。(6) 胜任的工作人员。现代审计总是把被审单位现行
的内部控制
制度当作审查的起点和重点,通过对内部控制制度的调查、核实...
货币资金内部控制
目标及环境有哪些
答:
货币资金内部控制
的目标是确保货币资金的安全性、完整性、合法性和效益性。企业需要通过
良好的
内部控制,确保企业库存现金安全,预防被盗窃、诈骗和挪用,注意检查企业收到
的货币
是否已全部入账,预防私设“小金库”等侵占企业收入的违法行为出现,同时注意检查货币资金取得、使用是否符合国家财经法规,手续是否...
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我国政府审计最早出现于哪个朝代
证实银行存款存在的重要程序
其他货币资金口诀
对于货币资金盘点属于
函证应付账款的情形有
投资的内部控制制度一般不包括( )。
其他货币资金审计
核对银行存款的实有金额
为检查被审计单位长期借款是否