我公司计提了4个月的房租 ,在其他应该付帐款-房租下挂着帐,也已经做了费用,实际是虚的是为了冲减费用,以后不想开发票也不想付款。怎么平这笔帐转到哪比较合理,还是一直挂着,怕以后税务局帐。
是摊销的今年6月至10份的,以后不想付款,也不开房租发票