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这道增值税计算题谁能告诉我怎么解?
最好是有过程和解题思路
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推荐答案 2023-05-09
根据题目信息,该橡胶制品厂销售生活用橡胶制品113万元,销售避孕用具50万元,销售额合计为163万元。按照增值税税率计算,应当缴纳增值税税款=销售额 × 税率 = 163万元 × 13% = 21.19万元。同时,该厂购入生产用原材料一批,取得增值税专用发票上注明税款5.5万元,该税款可以从应纳税额中抵扣。因此,该橡胶制品厂2022年3月份应纳增值税 = 21.19万元 - 5.5万元 = 15.69万元。
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相似回答
6000/(1+17%)=5128.21元是
怎么算
的
?谁告诉我
详细答案
答:
增值税含税价格=增值税不含税价格+增值税税额
增值税含税价格=增值税不含税价格+增值税不含税价格*增值税税率 增值税含税价格=增值税不含税价格*(1+增值税税率)增值税不含税价格=增值税含税价格/(1+增值税税率)增值税含税价格/(1+增值税税率)=增值税不含税价格 6000/(1+17%)=5128.2...
中国税制中的
计算题
,请问
怎么解
答:
2、进项税额为108.7万元 3、该企业本月应纳
增值税
:59.5+44.2+1.02-108.7=-3.98万元,也就是说当月进项税额大于销项,留抵税额3.98万元。
增值税
是否含有价外费用?下面的
题目怎么算?谁能告诉我计算
过程?
答:
100万已经提示是不含
税
了,所以直接100*17%=17 而5.85价外费,没有提示你,那就是含税的。因此5.85/1.17*17%=0.85 其实,你还可以看数字是否能被17%除出整数。如果是整数就是含税的。合计
计算
100+5.85/(1+17%)=105 销项税105*17%=17.85 ...
谁知道这题是答案为什么是
这个
,知道的麻烦
告诉我
下,谢谢
答:
300000+117000/(1+17%)是销售额,本月应缴纳的
增值税
为=(300000+117000/(1.17))*0.17-(3400+10/(1.17))*0.17
增值税计算题
答:
本月进项税抵扣=上月留抵620+本月进项税额7440=8060 本月应交
增值税
=8921.37-8060=861.37 说明:(1)所收取的装卸等杂费必须作为收入计税;(2)维修本厂宿舍用的水泥作为职工福利性支出,但应按当时的市场价格视 同销售计税.分录为:1、销售水泥 借:现金(银行存款、应收账款等)58700 贷:主营...
算这计算题
答:
上述票据均为合法票据,并经税务机关认证。
怎么解这道题
(1)
计算
5月份的销项税额;13.6+0.85=14.45 万 (2)计算5月份的进项税额;10.2+0.42=10.62 万 (3)计算5月份应缴纳的
增值税
税额。14.45-10.62=3.83 万 位于北京市区的大悦卡拉OK歌舞厅2012年2月取得门票收入160万元,台位费...
谁能告诉
这几
题怎么
算出来的,会计大师快来!!
答:
1、进项税=10*0.17+0.5*0.07=1.735万元 2、农民进项税=14*0.13=1.82万元 农工商进项税=30*1.755/1.17*0.17=7.65万元 3、销项税=1.2*40*0.17+50*0.234/1.17*0.17=9.86万元 4、
增值税
=9.86-1.735-1.82-7.65=-1.345<0 销项税小于进项税不需要缴税,应交增值税额...
谁知道
这道题
应该
怎么算?
关于会计方面的 A公司2011年3月8日购入一台需...
答:
一般纳税人,购入需要安装的机器,收到
增值税
专票,可以认证抵扣进项税额,发生的包装费、运杂费要计入机器成本,需要安装的机器先计入在建工程,等安装完毕可以使用时再转入固定资产。机器含增值税买价是58500元,货物增值税税率17%,不含税买价=58500/(1+17%)=50000(元)增值税进项税额=58500/(1...
...率减按2%征收
增值税
”。
谁能
举个例子
告诉我怎么
交税?
答:
简易计税方法的应纳税额,是指按照销售额和
增值税
征收率
计算
的增值税额,不得抵扣进项税额,计算公式:应纳税额=销售额×征收率 销售额=含增值税销售额÷(1+征收率)一般纳税人—按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税 1、销售旧货 2、销售自己使用过的不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产 增值税...
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