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公司内审检查记录内容
内部审计
监督部门的制度、规则及流程都包含哪些
内容
?
答:
2.1.
公司
设立
内部审计
部门独立、客观的履行监督和评价职能,通过对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况的
检查
监督,系统、规范地审查和评价公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进公司强化内部控制、改善风险管理、实现公司发展战略目标。内部审计部门对公司董事会董事会审计委员会...
企业
内部控制审计指的是什么?
答:
如果注册会计师审计后认为
企业
内部控制在所有重大方面是有效的,则出具无保留意见的内部控制审计报告;如果注册会计师认为企业内部控制存在重大缺陷,则出具否定意见内部控制审计报告;如果注册会计师审计范围受到限制,则应当解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告。\x0d\x0a
内部审计
的方法\x0d\x...
企业
内部控制审计指的是什么
答:
如果注册会计师审计后认为
企业
内部控制在所有重大方面是有效的,则出具无保留意见的内部控制审计报告;如果注册会计师认为企业内部控制存在重大缺陷,则出具否定意见内部控制审计报告;如果注册会计师审计范围受到限制,则应当解除业务约定或出具无法表示意见的内部控制审计报告。\x0d\x0a
内部审计
的方法\x0d\x...
内审检查
应怎样做
答:
12. 管理评审报告(其中的
内容
见《程序文件》);13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施
记录
。14. 跟踪验证记录。三、内审方面:15. 年度内审计划;16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书;18. 内审成员资格证书复印件;19. 首次会议记录;20.
内审检查
表(记录);21. ...
企业内部审计
方式和方法有哪些?
答:
内部控制方法在前述2001年我国财政部发布《内部会计控制基本规范》(征求意见稿)中有规定,它们是:1)组织规划控制,包括合理的组织机构设置和不相容职务设置,不相容职务为授权批准与业务经办、业务经办与会计
记录
、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督
检查
;2)授权批准控制,包括确立合理的授权批准范围、...
如何进行
内部审计
质量控制?
答:
(三) 管理咨询
公司
; (四)
内部审计
协会; (五) 其他组织的内部审计机构。 第二十五条 外部评价应当定期实施,在下述情况下,也可以适当延长外部评价的间隔: (一)自上次外部评价后,内部审计机构的组织结构、规章制度、人员素质以及审计质量控制具有较大的稳定性; (二)组织适当管理层在近期对内部审计质量的相关
内容
进...
SEDEX验厂的具体审核清单
内容
是?
答:
SEDEX验厂的审核清单如下:1.员工手册/指南;2.未成年工入厂和定期体检
记录
;3.工人自愿加班申明或协议(如适用);4.发现雇佣童工后的补救措施的程序;5.保护未成年工和女性工人的
公司
政策和程序;6.离职程序包括辞职通知时间和解雇和相关记录;7.招聘程序;8.福利待遇规定(津贴、有薪假期如年假或婚...
内审
的主要目的是什么
答:
内审
的主要目的是:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济地使用了资源,是否在实现组织目标。内审(Internal Audit)是
内部审计
的简称,国际内部审计准则的框架、
内容
及其所体现的理念的发展,即从独立性到客观性、将视野扩展到组织外部、...
企业内部审计
方式和方法有哪些?
答:
内部控制方法在前述2001年我国财政部发布《内部会计控制基本规范》(征求意见稿)中有规定,它们是:1)组织规划控制,包括合理的组织机构设置和不相容职务设置,不相容职务为授权批准与业务经办、业务经办与会计
记录
、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督
检查
;2)授权批准控制,包括确立合理的授权批准范围、...
跪求ISO27001
内审检查
表加
检查记录
答:
内审检查
表分为两部分:
检查内容
和审核记录。检查内容可以打出来,审核记录最好用手写,因为有的审核员不接受电子格式的内审审核记录。手写的
记录内容
相对更真实一些,如果审核记录是审核后用电脑整理打出来的,那么最好保留原始的手写审核记录并保证没有内容上的改动,以备外审员查看。内审过程可以另外做一...
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