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公司内部审计部门制度
内部审计
监督
部门
的
制度
、规则及流程都包含哪些内容?
答:
1.1.为了加强XXXXXX股份有限公司(以下简称公司)内部审计监督工作,规范审计工作行为,建立科学化、
制度
化、行之有效的内部审计监督体系,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中央
企业内部审计
管理暂行办法》、《中国内部审计准则》、《中小企业板
公司内部审计
工作指引》及公司章程制定本制度。
如何建立
内部审计制度
答:
第一条 为规范上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,建立健全内部审计
制度
,根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《上海市国有
企业内部审计
管理暂行办法》《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》...
公司审计部门
细则(2)
答:
第四十三条 监察审计部应对拒绝接受审计及以各种方式逃避、阻挠、妨碍审计的单位和个人进行处理处罚,或提出处理处罚建议送交有关部门进行处理处罚;
公司
对拖延和拒不执行审计处理处罚决定的有关单位和人员从重进行处理处罚。 第四十四条 对违反本
制度
,有下列行为之一的被审计对象,根据情节轻重由
内审部门
向审计委员会提出建...
公司内部审计
工作应该怎么开展工作
答:
第三条 本
制度
所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查被审计对象会计账目及其相关资产,监督被审计对象预决算执行和财务收支,评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第一条
公司内部审计
机构为
审计部
,对公司财务收支和经济活动进行系统的内部审计监督。 第二...
国内贸易部直属
企业内部审计
工作规定
答:
第二条 部属
企业
作为面向市场,自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展,依法承担法律责任的经济实体,要确保国有资产的保值、增值和安全有效地使用,如实反映资产和损益的真实性,改善经营管理,提高经济效益,必须建立
内部审计制度
。第三条 内部审计机构设置和人员配备:(一)部属
公司
注册资金在1000万元...
上市
公司
的
内部审计制度
答:
负责,重要的内部控制
制度
应当经董事会审议通过。
公司
董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。第六条
内部审计部门
应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。第七条公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责,提供必要...
酒店行业
内部审计制度
及流程
答:
2. 审计机构和审计人员 2.1.
公司
设立
内部审计部门
独立、客观的履行监督和评价职能,通过对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制
制度
的建立和实施等情况的检查监督,系统、规范地审查和评价公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进公司强化内部控制、改善风险管理、实现公司发展战略目标。内部审计部门对公司...
如何建立与完善
企业内部审计制度
答:
建立和完善
企业内部审计制度
一、什么是内部审计 内部审计是指被审计单位内部机构或人员,对其内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。内部审计有助于强化企业内部控制、改善企业风险管理、完善公司治理结构,促进企业目标的实现。 二、民营企业内部审计现状 目前,建立内...
审计署关于
内部审计
工作的规定
答:
第二条 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。第三条 国家机关、金融机构、
企业
事业组织、社会团体以及其他单位,应当按照国家有关规定建立健全
内部审计制度
。法律、行政法规规定设立内部审计机构的单位,必须设立...
企业内部
需要制定哪些
审计制度
答:
1、
公司内审
纲领性制度,名称可以有很多,比如《
内部审计制度
》、《内部审计章程》……2、分项审计制度、规定或细则,比如《内部控制
制度审计制度
》、《经济责任审计制度》、《财务审计制度》3、
部门内部
管理的制度,比如《审计复核制度》、《工作底稿编制办法》、《外勤工作指引》等等 ...
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