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内部审计制度范本
如何建立
内部审计制度
答:
第一条 为规范上海医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作,建立健全
内部审计制度
,根据《中华人民共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《上海市国有企业内部审计管理暂行办法》《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》...
内部审计
监督部门的
制度
、规则及流程都包含哪些内容?
答:
1.1.为了加强XXXXXX股份有限公司(以下简称公司)
内部审计
监督工作,规范审计工作行为,建立科学化、
制度
化、行之有效的内部审计监督体系,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《中国内部审计准则》、《中小企业板公司内部审计工作指引》及公司章程制定本制度。
内部审计
监督部门的
制度
、规则及流程都包含哪些内容?
答:
1.1.为了加强XXXXXX股份有限公司(以下简称公司)
内部审计
监督工作,规范审计工作行为,建立科学化、
制度
化、行之有效的内部审计监督体系,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《中国内部审计准则》、《中小企业板公司内部审计工作指引》及公司章程制定本制度。
行政事业单位
内部审计制度
有哪些?
答:
行政事业单位
内部审计制度
:第一条:为了加强对省局直属事业单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,规范内部审计工作程序,提高内部审计质量,根据《中华人民共和国审计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》及其他有关要求,制定本制度。第二条:财政审计局负责...
教育系统
内部审计
工作规定(2020)
答:
第三条 本规定所称内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。第四条 单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全
内部审计制度
,明确内部审计工作的领导...
审计署关于
内部审计
工作的若干规定
答:
第一条 根据《国务院关于审计工作的暂行规定》第十条,制定本规定。第二条
内部审计
是部门、单位加强财政财务监督的重要手段,是国家审计体系的组成部分。国家行政机关、国营企业事业组织应建立内部审计监督
制度
,以健全内部控制,严肃财经纪律,改善管理,提高效益。第三条 国务院和县级以上地方政府的各...
公路施工企业
内部审计
控制
制度
?
答:
本文以公路施工企业为例,立足建设内部审计控制制度的重要意义,分析了公路施工企业中的有关制约因素,最后指出
内审制度
建设的四个着力点:(1)确定合理的内部审计目标和计划;(2)创造良好的内部审计控制环境;(3)提高内部审计的独立性;(4)完善内部审计人员配备。一、健全内部审计控制制度对企业的意义(一)规避经营风险,...
审计署关于
内部审计
工作的规定(1989)
答:
第一条 根据《中华人民共和国审计条例》的规定,为加强国家审计范围内单位内部审计工作,特制定本规定。第二条 内部审计是我国审计体系的组成部分。政府部门、全民所有制企业事业单位实行
内部审计制度
,以加强内部的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。第三条 下列单位,根据内部管理的...
审计署关于
内部审计
工作的规定是什么?
答:
审计署关于内部审计工作的规定:第一条、根据《中华人民共和国审计法》,为了建立健全
内部审计制度
,加强内部审计工作,制定本规定。第二条、内部审计是部门、单位实施内部监督,依法检查会计帐目及其相关资产,监督财政收支和财务收支真实、合法、效益的活动。国务院各部门和地方人民政府各部门、国有的金融机构...
内部审计
具体准则第9号——内部审计督导
答:
第四条
内部审计
机构应根据审计工作的具体情况,建立内部审计督导
制度
,明确督导的目的、范围及各级督导人员的责任。第五条 内部审计机构负责人对督导工作负主要责任。审计项目负责人负责审计现场的督导工作。第六条 对于重大或敏感的审计问题,审计机构负责人应直接进行督导。审计机构负责人应采取适当的措施,...
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