99问答网
所有问题
当前搜索:
A公司的内部审计部门
上市
公司的内部审计部
的主要工作是什么?
答:
\x0d\x0a一、财政财务收支审计\x0d\x0a同外部审计相比,
内部审计
实施的财政财务收支审计仅限于对本部门、本单位及所属各部门、各单位财政财务收支进行的真实、合法和效益审计。由于各部门、各单位的资金来源状况及资产、负债管理情况不尽相同,内部审计的重点也各不相同。对有国家财政资金介入
的部门
...
内部审计部门
职责
答:
1、根据
公司
整体战略规划,拟定并完善
内部审计
制度和流程,制定审计计划;2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理 建议书 等审计文书;4、负责审计过程中与相关
部门
的协调和沟通;5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;6、编制审计底稿,出具内部审计报告...
我们
公司
刚成立
内部审计部门
,如何开展工作?
答:
负责
公司内部审计
的职能
部门
,不受其它部门和单位的制约和干涉,独立行使审计权。具体职责如下:1、根据国家相关政策、法规,负责拟定
公司审计
工作条例及相关管理制度,并组织贯彻实施。 2、负责对公司所属各单位财务收支情况及财务制度履行情况的真实性、合法性、效益性及相关经济活动进行定期审计监察。
内审部门
的职能有什么?
答:
1. 流程审查:
内部审计部门
负责对
公司的
各项业务流程进行定期或不定期的审查,以评估其合规性和有效性。这包括对财务报告流程、采购流程、生产流程、人力资源流程等的审查。2. 风险评估:内部审计部门通过对公司各项业务的风险进行评估,识别潜在的风险点,并提出改进建议,以降低公司的经营风险。3. 内部控...
集团
审计部
如何发挥作用?
答:
A集团
公司
目前要求
内部审计部门
由以财务收支为主的事后审计向事前审计转型,进行项目可研、立项、工程概预算、工程采购、合同管理、工程决算、后评价及内部管理制度的全方位项目投资审计。评估内部管理过程中各个环节存在的问题,并解决问题,将审计成果转化为生产力,为公司改革发展提供审计保证和咨询服务。(...
内部审计部门
履行内部控制的()职能
答:
内部审计部门
在内部控制中履行的职责如下:1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;2.完成内控手册相关表单的设计;3.结合最终定版的
公司内部
控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;5.维护内控手册;6.日常督促各部门按照...
内部审计
组织机构有哪些设置模式 各有哪些利弊
答:
1、财务总监领导的组织结构。这种结构
的内部审计部门
在
公司
治理框架内层次较低,只能开展部分日常性的审计工作,不能直接为经营决策者服务,更多地是履行检查功能,并未涉及内部审计的确认与咨询活动,独立性较差。一般多见于
企业
规模较小、股权结构简单的企业。2、总经理领导的组织结构。这种结构的内部审计...
在内部控制中,内部控制部门和
内部审计部门
的职责有什么区别吗_百度知 ...
答:
1、概念不同 内控是内部控制的简称,指一般
公司企业
内部的控制运作。内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。
内审
是
内部审计
的简称,内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和...
公司内部审计
都做什么?
答:
内部审计
更多的是关注
公司内部的
经营管理,风险控制能力,内部治理情况等。如公司内部的采购流程、生产流程,销售流程等,还有职能
部门的
审计,如人事部绩效管理,财务管理,物流管理等。
内审
(InternalAudit)是内部审计的简称,内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以...
企业
为什么要进行
内部审计
答:
需要有一个
部门
帮助他们了解
企业的
经营和治理情况,那么
内部审计
出现了。
企业内部
为什么还要设
审计部
? 财饥部只涉及财务会计方面的工作,是公司日常职能执行不可缺少的部分。 而
内审
是对公司各职能部门行为的整体监督,旨在提高公司运营的有效性、经济性和效率。它的触角伸至
公司的
各个角落,不仅限于财务部门的内容。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
公司内部审计部门职责
对公司内部部门该怎么审计
财务部门和审计部门同一部门
甲公司内部审计部门在对其
公司内部审计是做什么的
公司审计部门的职能
公司审计部门是干什么的
公司里面审计部门是干嘛的
哪些公司有内部审计