销售商品,收取了一半款项,其余月末收取怎么做会计分录?

如题所述

1、如题所述,该销售业务的货款收取在当月内分两次进行结算,一般无需进行特别的账务处理,可在当月收到末笔款项时一并编制会计分录,如下给予参考:

借:银行存款(首笔款项)
借:银行存款(末笔款项)
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税
2、以上仅供参考,请予结合实际情况再作判断。依法操作。
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第1个回答  2020-07-08
收取部分入银行存款或是现金,其他未收款计入应收账款,等到钱收到以后再做调整,冲减应收就可以了。
第2个回答  2020-07-08
月末收取款项就先挂应收账款就可以了。
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