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计提当月应交未交增值税时税控盘的减免如何做账
如题所述
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推荐答案 2015-08-23
借:应交税金-减免税**贷:银行存款或现金**来票做账,不要计提
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其他回答
第1个回答 2019-05-16
我是放在了,未交增值税下面,年底转到利润分配里。
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税控盘减免如何做账
答:
1、借:应交税费--应交增值税(减免税款)贷银行存款/库存现金
2、企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额 借记"固定资产"科目,贷记"银行存款"、"应付账款"等科目.3、按规定抵减的增值税应纳税额 借记"应交税费--应交增值税(减免税款)"科目,贷记"递延收益"科目.4、按期计提折旧 ...
减免当月增值税如何
做分录
答:
借:
应交税费
-应交增值税(
减免税
款)贷:营业外收入-补贴收入
当月交
增值税分录,借记"应交税费-应交增值税(已
交税金
)"科目(小规模纳税人应借记"应交税费-应交增值税"科目),贷记"银行存款"科目.交纳以前期间
未交增值税的
账务处理.企业交纳以前期间未交的增值税,借记"应交税费-未交增值税"科目,贷记...
税控盘减免税
款月末
如何
结转
答:
3、月末,将税控盘相关费用做减免税处理,做结转分录,
账务处理为:借:应交税费-应交增值税-减免税,贷:管理费用
。4、月末,减免税的部分,结转至“转出未交增值税”,结转分录为:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-减免税。5、同时,将“转出未交增值税”结...
税控盘减免的增值税
怎么
做账
答:
一、企业购入增值税
税控
系统专用设备 1、按实际支付或应付的金额 借:固定资产 贷:银行存款或应付账款 2、按规定抵减的增值税应纳税额 借:
应交税
费
应交增值税
(
减免税
款)贷:递延收益 3、按期计提折旧 借:管理费用 贷:累计折旧 同时,借:递延收益 贷:管理费用 二、企业发生技术维护费 1、...
小规模
税控
服务费
减免
账务处理怎么做?
答:
贷:库存现金(银行存款)然后做
减免税
分录:借:
应交税费
—
应交增值税
—减免税 贷:营业外收入—补贴收入
税控盘
是什么?在税务申报过程中,有一样税控设备是必不可少的,就是税控盘。税控盘又称“
税控服务器
”,完全按照国家税务总局的“税控盘技术规范”进行研制,是专用的税控装置。可以实现税控码...
小规模纳税企业购买
税控盘
抵减
增值税如何
做会计分录?
答:
接着,对于抵减的增值税应纳税额,会计处理如下:借:
应交税费
—
应交增值税
(
减免
部分)贷:递延收益
税控
设备的折旧计入日常运营成本,操作如下:借:管理费用(按月计提折旧金额)贷:累计折旧 同时,递延收益减少:借:递延收益(折旧摊销额)贷:管理费用 企业进行技术维护时,费用的记录为:借:管理...
税控盘减免税
款月末
如何
结转
答:
税控盘减免税
款月末如何结转 抵减前:借:管理费用贷:库存现金或银行存款抵减后作:借:
应交税费
--
应交增值税
--减免税款贷:营业外收入 特别在申报的时候需要注意下.有两种处理办法:①因为认证了,可做进项税额转出处理:借管理费用应交税费-应交增值税-进项税额贷银行存款应交税费-应交增值税-进项税额转...
金
税盘减免税如何
结转
答:
金
税盘减免税如何
结转 抵减前:借:管理费用 贷:库存现金或银行存款 抵减后作:借:
应交税费
--
应交增值税
--
减免税
款 贷:营业外收入 特别在申报的时候需要注意下.有两种处理办法:①因为认证了,可做进项税额转出处理:借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款 应交税费-应交增值税-进项税...
税控盘
费用怎么做会计分录?
答:
1、购买
税控盘
时:借:管理费用--税控设备 贷:银行存款 借:
应交税费
--
应交增值税
(
税费减免
)借:管理费用--税控设备(红字)2、发生税控盘维护费时:借:管理费用--税控设备服务费 贷:银行存款 借:应交税费--应交增值税(税费减免)借:管理费用--税控设备服务费(红字)企业购买税控盘及发生税控盘维护费...
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