我是个新手,我在做财务软件的时候。1月份的凭证我正确录入了,负债表如何把预收,预付,应收,应付调好

1月份的凭证录完后,负债表里面应收,应付,预收,预付这四个科目的数据颠倒了,手工报表正确的应该是预收,预付期初,期末都是0.
应收。应付有数据。可是现在应收,应付的期初,和期末数据都跑到预收,预付里面了。我如何调呢?谢谢。

在凭证录入中直接做:借:预收账款 贷 :应收账款
借:应付账款 贷 :预付账款 金额就是你看到的那些数据直接填上,然后审核,记账追问

我的手工帐:应收 期初余额 借 -624664.07 期末余额 借 -2694564.46
应付 期初余额 贷 -1660452.30 期末余额 贷 -1660452.30
我按照你给的分录,调了,可是不对啊,只是期末余额回来了,可是期初没动??
这个要怎么调??
要调成和手工帐是一致的。
谢谢了

追答

你的这个手工账是怎么记的,应收账款借方怎么期初和期末都是负数,而应付账款贷方怎么也都是负数?这是怎样的经济业务,做成这样的分录。
期初的数据当然调不了啦,你开账前就要检查这个账户的余额是在借方还是在贷方,然后检查资产负债表是否平衡,你已开账且做完了一个月的账目,再想调期初的数据就麻烦了。我只是大致知道一些,先将你已做的账目备份,再反开账,具体怎样办,最好问卖软件的

追问

我的手工帐:应收 期初余额 借 -624664.07 期末余额 借 -2694564.46
应付 期初余额 贷 -1660452.30 期末余额 贷 -1660452.30
这是我从1月份的负债表上抄下来的。
就是这个数据。还有,我查了下,
说初始化的时候,如果是负数要红字输入。这个我做的时候没有用红字输入的,不知道是不是这个原因。你邮箱多少,我可以发个截屏给你看。

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