我公司是广东这边的,谢谢!
增值税专用发票跟普通发票都没有开,需要填些什么报表
那就:应该:填写:增值税申报表:在:销售收入一栏填写0就是,那么:如果:贵公司有进项税,那么本月的:应交税金就是负数,就不会有税金了!金娜、、应纳增值税是:负数,那么地税的:应交税金也一样是负数了!就是:零申报了!
非常感谢!