我们是商贸公司,我们是销售方,我们一般是把商品给购买方,然后再开票,中间要间隔几个月,在月末结转成本时就存在一个问题:库房出库的时候,根本就没开票,而到了开票的月份,商品早就给对方了,成本怎么结呢?因为对方给我们开票的时间不好确定,只能在对方能付款时,我们在开票。
那么在库房出入库上怎样办好呢
商品已到购买方,是由于没及时开票造成的增设发出商品这个科目,其实和库房是没有关系的.因为这个商品库房已控制不到的.财务自己做一个帐就可以了.