内部质量体系审核报告
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审核目的:
审核依据:
审核员: 审核时间:
审核范围:
不合格项分布
部门 不合格数量体系要求 总经理 管理者代表 人力资源部 采购部 生产技术部 质量管理部 生产车间 合计
4 质量管理体系
4.2.2质量手册
4.2.3 文件要求
4.2.4 记录要求
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为关注焦点
5.3 质量方针
5.4 策划
5.5职责、权限与沟通
5.6 管理评审
6.1 资源提供
6.2 人力资源
6.3 基础设施
6.4 工作环境
7.1 产品实现的策划
7.2 与顾客有关的过程
7.3设计和开发
7.4 采购
7.5 生产和服务的提供
7.6 测量和监控装置的控制
8.1 总则
8.2 监视和测量
8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
8.5 改进
合计
内部质量体系审核报告(续)
审核过程综述:
审核结论:
编制/日期: 审批/日期:
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