我现在工作的公司让我去做应付(内账),就是业务发生的时候记凭证,还有应付账款的明细.到月底的时候与采购核对数据.是不是内账都不需要结转成本,计算利润什么的,只要跟你有关的部门把数据核对清楚了就可以了吗???