99问答网
所有问题
12月份收到了款,1月份开票,年报如何处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-04
12月份收到了款,1月份开票,如果12月份满足收入确认条件12月份确认收入。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/XWOtzBzzvzWvvBeXvB.html
相似回答
跨年度取得发票的财务
如何
进行会计
处理
和所得税处理
答:
因此,
12月购进固定资产在1月份取得发票,不影响企业所得税,不需要对所得税进行调整
。三、总结 总之,跨年度取得发票入账是否需要进行所得税调整,要根据具体情况处理。纳税人可以通过加强内部管理,以避免跨年度取得发票入账引起的麻烦。 1.快到年底的时候,检查是否有当年的费用支出还没有取得发票的情况,没有取得发票的...
...月才
开发票
进来,这个进项要
1月
才能抵扣
,要怎么
做账?
答:
12月份,收到货物,但没有取得进项发票,可以先暂估入账,借原材料,贷应付账款
。1月份,取得发票并通过证时,先将12月暂估入账的分录,红冲,然后再重新做分录,借:原材料(库存商品)应交税金-增值税(进项)货:银行存款 因为涉及到跨年,所以你12月暂估入账的原材料有领用并结转了成本,那一定要...
购买的货款钱已付,发票跨年开
,怎么
结转成本
答:
(比如,出差人员
1月份
报销上一年度12月份的出差费用)第二种是跨年
开票
:经济业务和款项支付都在2019年,但发票是2020年才开具的。(比如,在电视台打广告,需要先付款
,12月份
广告款也打了广告也播出了,可就是12月31日前还未
收到
广告费发票,而是元旦节过了才收到发票)然可以报销,但会给企业带...
跨年
开票
对税务有影响吗
答:
1
、针对跨年
开票
的方式 属于前一年的的成分或者费用,只能在年后取得发票的,如果有合同并支付了款项的,预估当年都收不到发票的可以先直接计入相关费用。 如果是在汇算清缴前取得2021年费用的发票并实现报销的,则可以在2021年度的企业所得税年度汇算清缴中进行扣除;如果在2021年度的汇算清缴结束后才取...
跨年度的发票收入
如何
做账
答:
广东地税对预提费用的
处理
:根据合同预提到纳税年度
12月
止的预提贷款利息、场地租金等准予税前列支,其他预提费用或者超过纳税年度预提的费用需要纳税调整。预提费用当年做纳税调整的,下一年度实际支付时可在实际支付年度税前扣除。一般
收到
发票才付款的(即下一年度付款)可以采用这种做法。2.先计入费用,收...
12月收到
的专票税率错
了,
次年
1月份
退回红冲后重新
开票
改
如何
列帐?
答:
两种情况,相似的
处理
方式:一、费用或服务支出——
12月份
可直接列支费用(只记费用,不记增值税进项税);待
收到
重开的发票后,在
1月份
回冲12月的费用凭证,再按发票做正常分录;(不影响12月份的费用,也不影响1月份的进项税)二、存货采购——12月份做暂估入库(只记存货和暂估应付款,不记增值税...
预付账款当年未入成本,跨年
收到
发票应
如何处理
答:
1、2009年
12月份
预付费用,2010年
1月份
取得费用发票,这笔费用应该属于2010年度的费用,计入主营业务成本,可以全部税前扣除。2、如果是在同一会计年度即2010年1月发生预付账款,2010年2月拿到发票确认成本费用,做结转“主营业务成本”,可以在本年度税前扣除。3、两种情况不同之处是预付费用的时间不一...
如何
报税
,年报
答:
1
.报税资料:(1)税控IC卡 (2)打印的本
月
销项发票的汇总表与明细表。(3)当月开出的所有记账联纸质资料(采用 “存根联补录报税”的方式进行抄税的纳税人须提供)。网上申报纳税人到税务机关前台只需办理报税和销项的比对,因此可不携带申报文件。同时纳税人应向税务机关提供网上已完成申报并通过网上办税...
12月
28日财务已结账之后的
开票
收入可以放在次年
1月份
做账吗
答:
开票
日期是
1月份,
发票中已备注是“12月租金”,能在12月做账吗? 不行。如果
12月份
要出账的话可以先暂估嘛
,到1月份
在按发票入账。已结账月份财务软体丢失财务资料,补单时
怎样处理
你用的什么财务软体,做了那些事情才导致的资料丢失,也许还有补救的可能 如果新企业12月份发票已经开具,业务也发生...
大家正在搜
12月份的费用开票在1月怎么处理
付款月份和开票月份必须在同一月吗
12月份开票1月份作废
1月份开票能开2月的吗
12月不开票1月份
12月预缴1月份开票
1月份开票2月能认证
年报一般在几月份报
年报几月份开始公布
相关问题
付款是12月份付的发票是1月份开的怎么处理
当年1月份开票,当年12月才记账,应该归属哪个月
1月份补开上年12月份的费用发票,其增值税进项税额怎么处理?
我公司明年1月收到12月开的发票和货物,那么账应该记到12月...
我单位11年12月份一进项税票已认证后发现票面信息出错,需销...
请问一月份收到的发票,是否可以在上一年的12月份入账呢?如果...
去年12月的账发现费用发票多入了 季报已经报完 请问现在应该...
跨年度的发票如何做帐