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跨年度冲红销项税转入营业外收入的这个账务怎么处理?
跨年度发票冲红。税率变动。因为季销售不满30万。所以所有销售税费转入营业外收入。跨年度冲红之后。销项税之间的差额应该怎么处理?
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推荐答案 2021-01-19
既然是跨年,那么涉及收入的要计入到利润分配未分配利润科目核算这样就可以避免涉及当年的企业所得税。具体账务处理如下:
借:利润分配未分配利润
贷:营业外收入
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转入营业外收入怎么
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做账?
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开红字发票
跨年度怎么处理账务
答:
1、销方跨年开具的红字发票
的账务处理
:借:银行存款等(红字)贷:主
营业
务
收入
(红字)贷:应交税金--增值税(
销项税额
)(红字)同时 借:主营业务成本(红字)贷:库存商品(红字)2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:借:库存商品(或原材料)(红字)借:应交税金--增值税(进项税额...
购货方
跨年冲红
发票会计分录
答:
购货方
跨年冲红
发票会计分录 1、红字 借:应收
账
款 退票的不含税数负数 贷:以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-
销项税额
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答:
可以先冲回,再付款。借:应付帐款 贷:
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