跨年度冲红销项税转入营业外收入的这个账务怎么处理?

跨年度发票冲红。税率变动。因为季销售不满30万。所以所有销售税费转入营业外收入。跨年度冲红之后。销项税之间的差额应该怎么处理?

既然是跨年,那么涉及收入的要计入到利润分配未分配利润科目核算这样就可以避免涉及当年的企业所得税。具体账务处理如下:
借:利润分配未分配利润
贷:营业外收入
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