被挂靠方,并收取管理费的公司,怎样处理账务?

我公司是被挂靠方,并收取管理费的公司,现在有一家公司的业务挂靠我公司,我公司怎么做账?求一全套账务处理,是对外的哦~对税局是合法的!就是把他们的业务当作自己的正常经营做收入。但要怎样处理账务?有业务发生,开出发票,借:应收账款,贷:??(主营业务收入?其他业务收入?)然后收到管理费时呢?借:现金 贷:???
求解!!!

收到甲方款项时,
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-增值税(销项税额)
支付给挂靠公司款项时,挂靠公司给你提供进项票
借:原材料/工人工资/管理费用等
应交税费-增值税(进项税额) (专票有进项抵扣的情况下,普票都进成本)
贷:银行存款
借:主营业务成本
贷:料、工、费
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-01
你们总包的工程款,甲方转给你们的是你们的收入。

你们支付给你们的分包方的款项是你们的成本。

差额就是你们应该收取的管理费用。追问

外账哦,我知道收入成本费用,只是不知道账务如何处理是好?
有收入时,贷什么?收到管理费时呢?贷什么?

第2个回答  2016-09-27
后面你知道怎么做了吗?
相似回答