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借:固定资产贷:应付账款.怎么写原始凭证
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推荐答案 2016-12-08
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借:固定资产贷:应付账款.怎么写原始凭证
答:
固定资产
的收据、增值税专用发票(普通发票),
应付账款
方面是欠款单还是什么的,或者固定资产收据注明未付款等等,最后整理审核通过后再做个转
账凭证
,应付账款还需要备查登记。
购入设备一台,款项未付为什么是编制转
账凭证
答:
借:固定资产 贷:应付账款 转账凭证是用以记录与货币资金收付无关的转账业务的凭证,
它是由会计人员根据审核无误的转账原始凭证填制的
。在借贷记账法下,将经济业务所涉及的会计科目全部填列在凭证内,借方科目在先,贷方科目在后,将各会计科目所记应借应贷的金额填列在“借方金额”或“贷方金额”...
如何
做
凭证
?
视频时间 07:13
去年之前的会计做预付款分录:借
应付账款
-暂估,
贷
银行存款,那我今年收到...
答:
借:应交税金-应交增值税-进行税金 39338 贷:应付账款-暂估
270738 以上是假如你的发票是增值税专用发票时,如果是普通发票请 借:固定资产--XX设备 270738 贷:应付账款-暂估 270738 2.调出原来的预付款原始凭证,找有关经办人员,查明预付款金额的原因,按实际请款处理。
记
账凭证怎么
出?
视频时间 01:40
购买
固定资产
价格确定的问题
答:
按照双方确认的价格入账!只有在双方意见不一致或者无法取得交易
凭证
时时,才能按照 公允价值 评估入帐
...借
固定资产
,
贷
在建工程,发票来后应
如何
做
凭证
?
答:
一,原先估价全部红字冲回[包括借在建工程,
贷应付账款
_暂估,
借固定资产
,贷在建工程].二用发票正式重做[包括借在建工程,贷应付账款或银行存款,借固定资产,贷在建工程].原则是无
原始凭证
的估价入帐必须冲回
先收到发票,跨月付款的在建工程分录
怎么
做
答:
第一种方式,在收到发票时不需编制会计分录,在付款时作如下处理:借:在建工程 贷:银行存款 工程完工验收达到预定可使用状态后再作结转固定资产分录,发票作为该结转分录的
原始凭证
:
借:固定资产 贷:
在建工程 第二种方式,在收到发票时,发票作为附件,借:在建工程
贷:应付账款
支付款项时,借...
帮我列出财务会计这20几个
原始凭证
的会计分录
答:
92 024 贷:银行存款—工行 635 000 2-5-4作为抵扣联,用来抵扣税款,不作为
凭证
附单 2-5-5
固定资产
验资单应填写完整 7. 2-6-1——2-6-4 借:原材料—125发动机 475 000 应交税费—应交增值税(进项税额) 80 750 贷:预付
账款
—华亚公司 500 000 银行存款 55 750 ...
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