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去年8月份有一笔印花税的账,误计入了管理费用,还能调吗?
去年8月份有一笔印花税的账,误计入了管理费用,还能调吗?
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推荐答案 2019-05-20
去年8月份有一笔印花税的账,误计入了管理费用,不影响应交企业所得税税额,可以不调整。
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去年的
无形资产误入
管理费用,
如何做调整?
答:
1、冲回管理费用就行了
,管理费用
跨年可以冲销,并不影响本年利润: 原先怎么做的,现在负数冲出: 借:管理费用(负数) 贷:无形资产—业务软件(负数) 2、计入“无形资产”然后逐月摊销,摊销年限不得低于2年 借:无形资产 贷:银行存款 借:管理费用 贷:累计摊销 3、合同要贴
印花税
:...
印花税
为什么
计入管理费用
答:
印花税
现在没
有计入管理费用,
现在改成税金及附加科目,借款合同印花税直接支付,其账务处理如下:管理费用、应交税费都记,发生时,借:管理费用—印花税;贷:应交税费—应交印花税 缴税时,借:应交税费;贷:银行存款 依据财会[2016]22号文规定,全面试行“营业税改征增值税”后,“营业税金及附...
...但实际没有到
帐,还有
交了
印花税,
今年能冲回
吗?
答:
理论上你是冲不回的
,印花税
缴纳税务局你冲回来?让税务局退你吗?还是你承认是虚假出资。
2010年12
月份的帐,
计提主营业务税金及附加时错计提了个人所得
税
和
印花
...
答:
印花税
都不用交的,一般是买税票,自己贴到总帐上,如果你是通过综合申报交了,那就要申请退税了.--- 或者能否抵其他的税。不行.--- 急马上要做
1月份的帐了
。不知道怎么做帐了。计提错误的夸年
了还能
用红字冲掉吗 --- 上年的错误者直接在上年的帐本上改.没报所得税年报以前都可以改....
印花税
不是直接
计入管理费用吗?
为什么这里写着还要
计入税金
及附加在扣...
答:
根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财会〔2016〕22号)的有关要求,全面试行营业税改征增值税后,"营业税金及附加"科目名称调整为"税金及附加"科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、
印花税
等相关税费。温馨提示...
去年的账
多做了缴城建
税,
增值税,的分录
,,,
现在要如何调整
???
答:
4、申请退税涉税合同、解除合同协议复印件各一份。5、〈退税申请〉一份。(企业自己写,要求描述清楚,包括理由、数据逻辑、税额等)。;6、缴纳税款当月的银行对帐单、所退税款缴款书对应的记账凭证、涉及月份收入明细帐复印件各一份。7、与办理退税有关的其它资料。填表规范:1、NO后的审批编号:京...
印花税
可以补交吗
答:
,自行汇总金额计算纳税。3、委托代征。凡通过国家有关部门发放、鉴证、公证或仲裁的应税凭证,可由税务机关委托有关部门代征。
印花税的
处罚规定:根据国家税务总局2004年
1月
29日发布实施的《关于印花税违章处罚有关问题的通知》的规定,印花税纳税人有下列行为之一的,由税务机关根据情节轻重予以处罚:...
管理费用
跨期调整,对方科目怎么办?
答:
但笔者认为,这样处理不符合权责发生制的核算基础,没有严格划分
费用
的受益期间,不能正确计算各个会计期间的成本和盈亏,不能体现“谁受益,谁负担费用”。 比如:2007年12月支付2008年的报刊杂志费,是不
能计入
2007年损益的。第二种观点:设置“待摊费用”科目核算。 企业会计准则规定,企业可以根据本...
印花税
属于应交税金
吗?
答:
第一种 不通过应交税费科目核算 企业交纳的
印花税
如果金额比较小,比如定额贴花的营业账薄和产权许可证照等,不需要瑜伽应交数的税金,不通过“应交税费”科目核算“关键点”,购买时直接减少银行存款或库存现金即可。 实际交纳的印花税: 借:
管理费用
---印花税 贷:银行存款/库存现金等 第二种 通过应交税费...
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