新手学出纳视频 零基础学出纳 如何学习出纳

如题所述

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第一,现金收支

对于收取现金,必须保证每一笔款项都是合法合理的,手续必须要严格,坚持做到一笔一清,及时送报银行。收据开好之后,一定要在第二联加盖单位财务公章,交给付款人。第三联作为原始凭证交由会计做账。对于支付现金一定要明确员工工资1000元以下的可以发放现金,对于超过1000元的一定要通过银行存款发放。

第二,处理报销

对于报销也是出纳经常做的一项工作,那么这里就要要求出纳一定要熟悉公司的制度,检查员工提交的报销单对否符合规定即可,根据各个公司的规定各不一样。

第三,整理凭证

这里面有一个很重要的对于出纳,就是整理各种凭证。首先一定要保证各个凭证的真实性和合理性,对于审核无误的凭证分类整理好,然后根据原始凭证登记记账凭证,分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。对于凭证出纳人员一定要保管好,不能出现毁坏和丢失原始凭证的现象。

第四,掌握一定的会计知识

最重要的一点,出纳最好还是多学点会计知识,毕竟在一个公司里不是人人都有时间时时刻刻教你的,我们还是得自己多学点会计知识,增强我们的专业性和业务能力。

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第1个回答  2018-06-10
出纳工作内容及规范

一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,
出纳保管财务章,会计保管法人章,签章时有牵制。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
六、月初预计当月须开发票额。
七、出纳不得参与会计档案、会计凭证的保管与报销业务的经手。

出纳工作细则:

现金收付

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。
3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符做好现金/银行存/票据/日报表,防止盈亏。
4、出纳没有现金/银行存/票据支配权,现金/银行存/票据的支付必须有审批人审批签字,否则不得支付。
5、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。借款单一式两份,归还借款时退复印件,原件不得归还。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
每日下班之前填制日报表。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目应为同类业务。非同类业务在同一单上,应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-06-01
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第3个回答  2020-06-23
不太理解,报销审核的第3:正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴?
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