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应交税费多扣0.01怎么做账
应交税费多扣0.01怎么做账
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推荐答案 2021-12-23
有两种处理方法:一是不用管,年终再调整,因为扣税分以下是四舍五入的,所以以后还会发生。二是对多扣的款可以这个月就做在
营业外支出
科目里。
应答时间:2021-12-23,最新业务变化请以
平安银行
官网公布为准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7BvOWXBvzzBzvjjvtB.html
其他回答
第1个回答 2018-04-11
可以有两种处理方式:
1、本月不做调整,下月还有可能会出现尾数,到时候调整或者直接在下月收入少计0.01元,应交税金-增值税多计0.01元;
2、直接冲销多提增值税的凭证来处理,即:
贷:主营业务收入 0.01(红字)
贷:应交税金--增值税 0.01(红字)
或:
借:应交税金--增值税 0.01
贷:主营业务收入 0.01
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-04-11
直接记入营业外支出平账即可。
相似回答
应交
税金-未交增值税借方有余额
0.01
,要
怎么
处理分录?如下图
答:
0.01
元计入营业外支出即可,分录为 借:营业外支出--其他支出 0.01(摘要--调整税收计算差额)贷:
应交税费
--未交增值税 0.01
缴纳增值税差额
0.01怎么做账
答:
比如去掉小数点后两位.申报表里自动出来的销项税额就会跟你帐上的一致.税务解释有几分差异这种情况也正常,不调整也行.借或贷:主营业务收入
0.01
贷或借:
应交税费
--应交增值税(销项税额)0.01 3、直接冲销多提增值税的凭证来处理,即:
应交税费
-教育费附加在借方
0.01
,是
多交
了是吗?做平的话,
怎么
做?
答:
应交税费
-教育费附加在借方
0.01
,这个月补提教育费附加0.01 借:主营业务税金及附加—教育费附加 0.01 贷:应交税费-教育费附加 0.01
税款差
0.01
是
怎么
处理
答:
1、由于四舍五入的因素,也可以不冲,留待以后冲抵;2、由于账务上多计
应交税费
-应交增值税0.01元,则增加收入0.01元,贷:主营业务收入0.01元,贷:应交税费-应交增值税-0.01元,若是应交税费-应交营业
税多0.01
元,则冲减营业税费及附加:借:营业税费及附加-0.01元,贷:应交...
增值
税多
交了1分钱
做账
时少记了1分下月应该
怎么
处理
答:
贷:主营业务收入-
0.01
(摘要--冲上月多计金额)贷:
应交税费
--应交增值税0.01(摘要--补上月少计金额)
计提土地使用税和房产
税多0.01
元,
怎么
冲账?
答:
最佳答案:差一分钱很正常,直接补提一分或冲回一分就可以了,原因可能计算时四舍五入产生的差额,报税时是直接按单笔算的,你计提的时候有可能分几笔等原因
防伪开票问题,价税合计金额与实际金额相差
0.01
时,
怎么
调?
答:
1、由于四舍五入的因素,也可以不冲,留待以后冲抵;2、由于账务上多计
应交税费
-应交增值税0.01元,则增加收入0.01元 贷:主营业务收入0.01元 贷:应交税费-应交增值税-0.01元 若是应交税费-应交营业
税多0.01
元,则冲减营业税费及附加:借:营业税费及附加-0.01元 贷:应交税费-...
...今年年初的缴增值税出现实缴比账上
多0.01
,
怎么
处理?跨年了_百度...
答:
两种办法处理:一、冲回上年度的收入
0.01
借:主营业务收入0.01 货:以前年度损溢调整0.01 二、补缴增值税0.01 借:
应交税费
_应交增值税(未交增值税)0.01 贷:库存现金(银行存款)0.01
税款差
0.01
是
怎么
处理
答:
1、更正上月某号凭证少计进项税额:借:
应交税费
-应交增值税(进项税额)
0.01
贷:存货类或相关科目0.01如果是销项多计,那么本月做分录。2、更正上月某号凭证多计销项税额:贷:主营业务收入或应收账款等相关科目0.01贷:应交税费-应交增值税(销项税额)0.01这样调账完成,账表一致。调账是...
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