应交税费多扣0.01怎么做账

应交税费多扣0.01怎么做账

有两种处理方法:一是不用管,年终再调整,因为扣税分以下是四舍五入的,所以以后还会发生。二是对多扣的款可以这个月就做在营业外支出科目里。
应答时间:2021-12-23,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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第1个回答  2018-04-11
可以有两种处理方式:
1、本月不做调整,下月还有可能会出现尾数,到时候调整或者直接在下月收入少计0.01元,应交税金-增值税多计0.01元;

2、直接冲销多提增值税的凭证来处理,即:
贷:主营业务收入 0.01(红字)
贷:应交税金--增值税 0.01(红字)
或:
借:应交税金--增值税 0.01
贷:主营业务收入 0.01本回答被网友采纳
第2个回答  2018-04-11
直接记入营业外支出平账即可。
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