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采购文件审计流程
什么是
采购审计
?采购审计的职责和重点是什么?
答:
9、采购后评估 综上所述,
采购审计
主要对整个
采购过程
中各个环节所面临的各种风险进行评估与审计, 主要包括:采购计划、采购询价、供应商选择、合同评审、验收入库。要做好采购审计工作,必须得有套严格地、合理的采购管理制度,要严抓管理。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以...
如何做好政府
采购
内部控制
审计
答:
其次,对基层政府部门采购的预算、计划审批、
采购过程
的组织实施以及产品的验收,进行逐项审查,提高
审计
工作质量和审计工作效率,防范审计风险。(二)从投标保证金入手,延伸到相关企业及单位。投标保证金是指在政府采购的公开招标投标活动中,投标人随投标
文件
一同递交给招标人或者招标代理机构的一定形式、...
固定资产
审计流程
是怎样的
答:
询问被评价单位固定资产实物归口管理部门,了解固定资产请购的办理
程序
,了解有无设置部门或岗位对固定资产购建(外购或自建)进行预算审核,了解预算外、超预算固定资产购建的审核程序,审批权限等。2、取得一笔固定资产购建的请购单或类似功能的请购
文件
,检查:请购发起部门有无对固定资产请购的业务方面...
如何对采供部门进行
审计
工作?1.采供
流程
如何定?2采供相关内容价格如何确 ...
答:
这个问题太广泛,要回答的内容实在是太多了。首先:
采购流程
的制定:1、削弱采购的权利,及将资源开发和定价的权利分开,不要让采购拥有多权利于一身。一般来说,可分为定价,资源,采购,跟单4个小组,每个小组独立,每个小组的内容是很多的。供应商的评定需要一个专家组织,包括开发,品质,工程,材料...
如何
审计采购
数据完整性
答:
一般是通过向供应商函证,了解全年的
采购
量和采购额。还有就是需结合盘点来与采购对应,确保所有采购均已记录。
设备
采购
如何
审计
答:
设备
采购
要
审计
可从以下几个方面:1、复核招投标
流程
是否合规,是否是三家以上供应商进行招投标或者比价的;2、复核各家商务标报价差距是否符合市场价,是否差距过大(一般同品牌规格等技术参数,报价差距过大是有问题的);3、复核定标厂家是否为技术、价格最优;4、查查中标供应商与采购经办人员是否有...
2020年注册会计师《
审计
》知识点:
采购
与付款循环的实质性
程序
...
答:
3.对于未作回复的函证实施替代程序:如检查至付款文件(如,现金支出、电汇凭证和支票复印件)、相关的
采购文件
(如,采购订单、验收单、发票和合同)或其他适当文件。4.如果认为回函不可靠,评价对评估的重大错报风险以及其他
审计程序
的性质、时间安排和范围的影响。三、检查是否存在未入账的应付账款 1.对...
水利部直属预算单位政府
采购审计
办法第七章 政府采购资金审计
答:
接着,第二十一条详细规定了
采购
资金的支付
审计流程
。首先,审计会考察资金支付是否基于年度采购预算的批准,并根据科学的用款计划进行,确保严格按照规定的程序进行。其次,预付款的发放需符合采购合同中的约定条件,对于工程采购,还需符合招标
文件
规定和工程进度的要求。支付资金时,审计会核实是否符合采购...
采购
比价
审计
的常用方法
答:
6、成本分析法。一些非标准物资一般都由供应商根据需方的图纸进行专门加工定制,市场上没有相应的价格可比较。对此类物资
采购
的
审计
,通常需对构成物品价格的各种要素(料、工、费、利、税)进行分析、计算,确定该物品的公允价格,以此作为审计标准。7、专家协助法。利用企业内部各种专家及外聘专家,协助...
采购比价
审计采购
比价审计的常用方法[2]
答:
在进行
采购
比价
审计
时,公司通常采用多种方法来确保采购价格的合理性。首先,内部比较法是通过比较公司内部不同采购组织的采购价格,判断待审价格是否合理。其次,市场询价法是通过调查多个供应商的价格信息,选取最有利企业的最优价格作为审计标准,至少需调查三个以上供应商。综合比价法则考虑物资的进价和...
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