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红冲发票怎么报税
红冲发票
后成负收入
怎么报税
答:
而是从发生销售货物退回或者折让当期的销项税额中扣减或从发生购进货物退出或者折让当期的进项税额中扣减. 二、中小企业红冲凭证
怎么
做账
红冲发票
借:主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷:应收账款等科目
报税
按正数发票减去负数发票之后的收入申报. 登记账簿是根据记账凭证的,记账...
开了
红冲发票
不开蓝字
发票怎么报税
答:
如果已经开了红字
发票
,只能在增值税申报表里填列和红字发票同样金额、税额的无票收入,否则无法
报税
,等以后有收入开票时,再把无票收入冲掉。
红字
发票
大于收入
怎么报税
?
答:
红字
发票
大于收入
怎么报税
?小规模纳税人开红字发票大于当月销售收入,即当月收入为负.在纳税申报表上,收入按照负数申报.如果报表不支持负数申报收入,则填写0.当月红字发票比本月销售额多出的部分,在下月申报时扣减.收入转入正数后,在正常申报.本年度累计收入,申报表上要与实际相一致.销售退回大于本月收入...
红冲
税率不一样
怎么报税
答:
您好,很高兴为您解答冲红税率不一样解决方法;1、如果红冲的发票是普通发票,是需要收回原发票。2、如果
红冲发票
是专用发票,而且没有认证(基本是跨月发票,没跨月基本是直接可以作废的),也是需要把原发票收回。如果是跨月的话,可以带红字发票信息表、撤销红字发票信息表情况说明、公章去税局重新申请。
跨月
红冲发票怎么
填申报表
答:
否则就会导致申报比对不符,就会被锁盘而无法清卡.跨月
红冲发票怎么报税
?进入电子税务局,输入登陆账号和密码,点击【登陆】.点击【我要办税】项下的【税费申报及缴纳】.点击【增值税一般纳税人申报表】.进入《增值税纳税申报表附列资料二》,将红票合计进项税额填到第20行,点击【保存】.进入《增值税申报...
一般纳税人开红字
发票怎么
操作流程
答:
一般纳税人开红字发票,申报时怎么填写 一般纳税人开红字发票,申报时 按汇总数来填写的 而不是根据一张来写的 如果整月只有这一张负数发票 那销售额就写负数 一般纳税人开了红字
发票怎么报税
一般纳税人开了红字发票按增值税发票汇总表上的金额报税就可以了,如果本月红字发票大于正数发票,...
12月份开的增值税专用
发票红冲
了,导致无法抵扣需要缴税
怎么
办
答:
发票红冲
了如果税还没有申报的,直接做反向处理,如果申报了也交过了税的直接先反向处理,在申请的时候也要一起认证红冲的发票
小规模纳税人已
报税发票红冲
后金额不变,重新开票后怎样报税
答:
小规模纳税人已
报税发票红冲
后金额不变,重新开票后按照增值税发票汇总表上的金额、税额报税就可以了。如果只开一张红冲票后,再开一张金额不变发票的话,一正一负正好抵销,本月申报是零收入。
红冲发票
操作流程
答:
进入开票系统。点击负数。输入税务局发的红色
发票
通知单上面的单号。填写好后,点击下一步。填入需要
红冲
的原始发票代码和号码。填写好后,点击下一步。核对发票代码和号码,点击确定。将发票信息填写完全,并且确认。用打印机打印出即可。【温馨提示】以上回答,仅为当前信息结合本人对法律的理解做出,请您...
跨月
发票红冲怎么
做账
答:
1、跨月收入
发票红冲
时:借:银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)2、跨月费用发票红冲时:借:管理费用(根据费用所属部门计入相关科目)(红字)贷:银行存款(红字)应交税费——应交增值税(进项税额转出)企业红冲跨月收入发票以及费用发票,应当...
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