第1个回答 2012-04-07
不是你这样做啊
银行本票不属于银行存款 分录应该是
借:其他货币资金——银行本票 120000
贷:应收账款 117000
应付账款或预收账款 3000 (因为多收了3000元,这里要看对方企业是要求还还是作为预付给甲公司的账款)
第2个回答 2012-04-07
剩余的3000不还了?
不还的话:
借:银行存款 120000
贷:应收账款 117000
营业外收入 3000
第3个回答 2012-04-07
借:其他货币资金——银行本票 120000
贷:应收账款 117000
其他应付款 3000(多收的钱记到“其他应收/应付”科目也可以)
第4个回答 2013-05-31
立信的参考书真是误人子弟,老师编得也不仔细。有坑爹的嫌疑。