请问我库存现金怎么和内外帐核对呢?是不是月底还得一致?谢谢!
可是现金内帐中还有很多在外帐的收付现金没有在内帐中提现 怎么能一致呢?
能不能说明白点,你到底是要把什么搞一致?内外账如果一致 了,还能叫内外账么,那不就是一套账....之所以两套账不一样就是为了少计收入,现金不入外账。内账的现金有部份直接从客户手里收来没入外账,当然跟从银行提现不一样,那不就是借:现金 贷: 应收账款,内账现金和库存现金要是对不上就出大问题了