关于出口退税系统前期已单证不齐申报,金额错误本期冲减问题

有一批货物,我在本年11月时已经先做了单证不齐申报出口申报。但后来发现该批货物申报时金额错误,而这批货物,单证且信息都齐全了,想在本月做冲减调整。于是出现了下列问题!
一、冲减操作时,(1)是应该先对前期错误的关单做单证收齐,然后再冲减(冲减明细也是单证收齐),然后再录入正确的信息(单证收齐)[ ; (2)还是先不做前期单证齐全,然后直接冲减(明细:单证不齐),再录入正确信息(单证收齐)。

二、关于生成冲减明细和正确数据后,报关单发生重复。
如,该批货物共3条明细货物,系统自动生成的冲减明细为:关单+001,关单002,关单003。 再重新录入正确的明细时,第一条明细也是关单+001开始 还是接着冲减的明细录入关单+004呢?

最后,关于我预审的情况,我拿了两个种明细到了税局预审(1、前期单证收齐冲减,本期单证收齐;2、前期单证不齐冲减,本期单证收齐),第一种情况,税局反馈的是有信息,但是应退税额是前期那个错误的关单退税额, 第二种情况,更直接没有信息,连应退税额都没有。

现在异常困惑,都不知道是什么问题,求救各位高手解救啊!!

红冲出口货物明细其实不复杂,你只是没找的明白人,跟你说清楚流程。
由于某些原因,我以前基本每月要红冲。
一、关于你第一个问题,
1、冲减上月申报,再冲减出口里勾选先收齐,再冲减。自动生成的冲减明细为N001,N002,N003这个序号你别管,要进行序号重排的,会接上你之前的编号。
2、录入正确明细,序号衔接上。录入正确明细要考虑有没有收到报关单原件,收到的话就在不要添加不齐标志。所以你按第一种做没有问题。
3.、录完后直接预审。
二、关于你预审出的问题,你是不是发现应退税额没有发生变化。预审的税务局反馈的税额,你可以通过申报软件导入后,完成汇总表,通过打印当期单证齐全且信息齐全表查看下。正常情况是有冲减的,有新录的。你就可以具体分析了原因。通常正常操作是不会有问题的。
今天15号了,要赶紧啊
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第1个回答  2013-01-15
1.先在单证不齐中冲减.
2.在单证不齐中把正确的录入.
3.录入单证齐全数据
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