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普票税率1个点开成3个点了
上个月的
一
张
普票
应该是免税的,给
开成
9%的
税率了
,这个月已经冲红了...
答:
如果已经红字冲红,并开出了红字发票,那就要再开
一
张正确的蓝字发票,把之前那张已冲的蓝字发票换回来。被换回的错发票作为红字发票的附件。若上述表述成立,则:按月卡顿,严格按日期各月报各月的,不考虑其他。汇算清缴时也一样。
税率
是3%
开成
5%怎么办
答:
1
、如果票开错不需要收回(
普票
才行,专票必须要退回),那么在申报表上换算成3%征收率申报计税金额。(也就是把开票的全部价税合计,除以1.03,然后统一填写到11栏)2、如果发票一定要重开的话,那么就按5%先申报,再开具5%的红票(负数票)冲掉,再开具3%的正确票。一般纳税人:增值税 = 销售额...
普票
有
税率开成
免税的,发票要不回来,不能作废或者红冲,怎么办?_百度...
答:
当月开具的发票,只要对方还没有认证,就可以作废 如果对方已经认证成功,那么可以第二个月红冲,再重新开具一张正确的
小规模纳税人在开票的时候把
税率
从3%
开成了
5%,纳税申报的时候发现申报...
答:
答:现在直接按照现在有的数据做申报表,去税务大厅申报。然后在开局红字发票(就是负数发票),在正常开
普票
的发票页面,右上角有负数选项,点击负数,然后就可以开具之前那张发票一样的负数发票了,开完后再开正确的发票就可以了。
小规模纳税人
普票税率开成了
0,这张发票是不是无效
答:
这张发票是错的,你应该作废这张发票再开张正确
税率
的发票。
税率
3%
开成了
5%,5%的如何申报???急急急
答:
现在直接把3%的和5%的不含
税
金额加起来填入11栏未达起征点项,税金那里不用管,会自动生产数据带入免税额,申报完成后,会出现比对异常,这是正常的,你需要给专管员打个电话让他解除异常就可以了,然后你再清卡。即对同一征税对象,不分数额大小,规定相同的征税比例。中国的增值税、营业税、城市...
开普通增值税发票
税率
选0可以吗
答:
对于增值税小规模纳税人,向税务机关申请代开的增值税
普通发票
有着非常严格的金额限定,一般来说月代开发票金额合计不可以超过10万元。增值税
税率
就是增值税税额占货物或应税劳务销售额的比率,是计算货物或应税劳务增值税税额的尺度。我国现行增值税属于比例税率,根据应税行为一共分为13%,9%,6%三档...
公司有增值
税普票
两个票点,本来该是百分之六的税 ,开的时候
开成
17了...
答:
那要看你是什么情况了,超市开的都是17的点,一般公司都是开6点,也有开8点的,正常说如果对方没有问题,金额出入不大是没事的,不过最保险的还是发票作废重新开
我把增值
税
发票
开成了普通发票
该怎么办
答:
当月就作废那张
普通发票
,再重新开一份增值税专用发票就可以了,如果是跨月了就要先开出红字发票冲减先前开出的普通发票,再另开一份增值税专用发票就可以。任何单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,除增值税一般纳税人开具和收取的增值税专用发票之外,所开具和收取的各种收付款...
别人要
普票开成
专票了别人能用吗没超过
一个
月
答:
可以。本月开的专票下月还能用,增值
税
发票的认证使用期限为360天,只要不超过这个期限就不影响使用。
普通发票
是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的收付款凭证。
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