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内部审计怎么审
内部审计
的审计方法
答:
顺查法
。
按照经济活动发生的先后顺序和会计核算程序
,依次审核和分析会计凭证、会计帐簿和会计报表。逆查法。按照经济活动进行的相反顺序,先审查会计报表,从中发现错弊和问题,然后有针对性地依次审查和分析报表、帐簿和凭证。抽查法。提供三种抽样方法,包括
等距抽样、随机抽样、PPS抽样
,从被审单位被审计...
内部审计
都审什么
答:
内部审计主要审查以下几个方面:
一、财务审计 内部审计首要任务是审查财务活动的合规性和有效性
。这包括检查财务报表、账簿、凭证等会计资料,确保数据的真实性和完整性,以及是否符合相关法律法规和企业内部政策。同时,也会关注成本效益分析,以评估资源配置的合理性和效益。二、业务活动审计 内部审计还会关...
公司
内部审计审
什么
答:
内部审计首要审查的是公司的财务报告和会计记录
,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,以及相关的账簿、凭证和会计估计。审计员会检查这些报告和记录是否准确反映了公司的财务状况和经营成果,是否符合适用的会计准则和规定。此外,他们还会关注财务报表的编制过程,确保没有不当的会计处理或操作。2. 内部...
单位
内部审计
都审什么
答:
内部审计主要审查公司内部的经营管理、风险控制能力、内部治理情况等
,如公司内部的采购流程、生产流程、销售流程、人事部绩效管理、财务管理、物流管理等,以及进行舞弊调查,接受举报投诉。内部审计会对公司某一部门的工作效率和效益进行分析,访谈部门的相关人员,对财务数据进行测试,然后发现公司管理过程中存...
企业
内部审计
程序
答:
3、开展项目审计
。内部审计对具体特定项目进行审计,例如建立新的信息系统、开设新的生产加工区等。内部审计负责鉴定项目的目标是否能实现,项目是否按计划有效的运行,并从运行项目失败教训中总结经验等。4、进行内部财务审计。这是内部审计部门传统上的主要工作领域,例行性的检查编制财务报表的财务记录与支持...
公司
内审
工作内容有哪些
答:
公司
内审
工作内容有以下:一、财政、财务收支审计与外部审计相比,
内部审计
实施的财政财务收支审计仅限于对本部门、本单位及所属各部门、各单位财政财务收支进行的真实、合法和效益审计。由于各部门、各单位的资金来源状况及资产、负债管理情况不尽相同,内部审计的重点也各不相同。对有国家财政资金介入的部门...
内部审计
五大流程与方法
答:
下面是我为大家带来的关于
内部审计
五大流程与方法的知识,欢迎阅读。 一、审前准备工作 (一)整体内容框架 (二)主要工作 1 编制年度审计计划应该关注的因素。 单位组织年度内经济工作的中心问题;单位组织重大政策措施落实情况及存在的问题;经营管理中存在的突出问题和难点问题;群众普遍关注或反映强烈的热点问题;以往...
企业
内部审计如何审
核财务
答:
公司财务
审计
都审什么公司财务审计主要内容包括以下几点:1、会计报表审计:包括对企业资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注及相关附表进行的审计;2、资产审计:包括对企业流动资产、长期投资、固定资产、在建工程等资产进行的审计;3、负债审计:包括对企业流动负债和长期负债进行的审计;4、所有者...
审计单位
怎么审计
需要怎么做呢
答:
2、找准
内部审计
工作的切入点,应选择最能直观体现内部审计工作价值的审计项目作为内部审计工作的切入点,而通过审计能够直接为组织带来增收或节支的项目就是最佳的选择,如基建修缮工程造价审计。我们医院原来也不重视内部审计工作,为了打开工作局面,我们内部审计部门选择了基建修缮工程造价审计作为切入点,...
内部审计
工作流程
答:
现场审计:
审计
小组一般都需要到被审计单位现场开展
内审
项目。审计小组将与被审计单位代表人进行充分的访谈,运用各项审计方法对审计对象进行现场评估、测试、检查、验算等。审计小组需要编制审计工作底稿记录各项审计过程与审计结果。审计小组必须收集与保存各项审计证据。对于各项审计发现,审计小组需要告知被审计...
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